你好 這個是可以的呀 本來就是這個意思的哈
老師我戶都是先打賬過來后開發(fā)票,我把這些都入到應(yīng)收賬款可以嗎?入應(yīng)收賬款余額就是負數(shù),賬上顯示負數(shù),報表的資產(chǎn)合計也是負數(shù),這樣可以嗎?
老師您好,資產(chǎn)負債表中合同資產(chǎn)、合同負債、應(yīng)收賬款等如何填列??考慮對沖,同一業(yè)主的同一工程項目的合同資產(chǎn)、合同負債、應(yīng)收賬款可以對應(yīng)抵消,按照抵消后凈額分別填報,抵消順序如下: (1)應(yīng)收賬款和合同負債-已結(jié)算未完工; (2)應(yīng)收賬款和合同負債-預(yù)收賬款; (3)合同資產(chǎn)-已完工未結(jié)算和合同負債-預(yù)收賬款; (4)合同負債-已結(jié)算未完工和合同資產(chǎn)-已完工未結(jié)算; (5)合同負債-已結(jié)算未完工和合同資產(chǎn)-質(zhì)保金; (6)合同資產(chǎn)-其他和合同負債-其他。 圖片中的數(shù)據(jù)為賬面值,可以以這個為例給出數(shù)據(jù)
已申報繳納企業(yè)所得稅,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款是負數(shù),如果報送財務(wù)報表的時候,把應(yīng)收負數(shù)填到預(yù)收賬款去,那資產(chǎn)和負債就會同時增加,這樣可以嗎?
老師我去年的資產(chǎn)負債表和利潤表你能幫我看一下嗎,因為要做匯算清繳,這些都是有票的費用 資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款為負數(shù),因為有的已付款,沒有收到發(fā)票
老師好,申報年報的過程中,軟件資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款為負數(shù)是可以解釋為已收到款,未收到對方開來的發(fā)票嗎?應(yīng)收賬款為負數(shù)可以解釋為已收到款未開發(fā)票出去嗎?
醫(yī)院的財務(wù)工作人員對對業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么操作
老師,第一次做會計,我們是小規(guī)模納稅人公司,公司掛牌在交易中心銷售貨品,目前有進入交易中心的掛牌費和平臺扣繳的手續(xù)費,然后等到貨品銷售出去后有收入,這個怎么做賬呢,辛苦老師了
老師!您好!請問我們公司拋農(nóng)業(yè)糞肥,屬于補貼審計單位,是農(nóng)業(yè)中心給結(jié)賬,我們實際耕地3萬畝,但是農(nóng)業(yè)中心不管你干多少,都是只按2.6萬畝結(jié)賬,我們做賬的時候,需要怎么做呢?
老師我是新手會計,問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個順序嗎,還需要做什么
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習(xí)生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
加油? 等你的好評哦