如果一月份開具的發(fā)票在二月份作廢并重新開具,且正負(fù)相抵,那么一月份的實(shí)際開票金額不會(huì)計(jì)入當(dāng)月的銷售額。因此,二月份繼續(xù)開票時(shí),開票金額會(huì)單獨(dú)計(jì)算,不會(huì)與一月份的開票金額累加。所以,二月份的開票金額仍需注意是否超過30萬。
小規(guī)模納稅人一年開票不能超過500萬。19年12月在稅局代開了57萬的專票 20年1月份對(duì)方要求重開。就開具了紅字發(fā)票后又重開了,請(qǐng)問這57萬算是2020年已開了57萬嗎?
老師你好,我是一個(gè)小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時(shí)沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師,您好,我一月份是小規(guī)模納稅人,開了30萬普票,二月份變更為一般納稅人,三月份估計(jì)會(huì)開26萬專票,請(qǐng)問我增值稅怎么交
你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人變一般納稅人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)活動(dòng)12個(gè)月銷售額不超過500萬,如果我是2002年一月份第一次開的發(fā)票,到12月份達(dá)到400萬,那么我2023年1月2月都沒有銷售額,這個(gè)3月份再開發(fā)票超過100多萬,會(huì)變成一般納稅人嗎?
老師,我在年初時(shí)開具一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票,90萬,是去年12月份沒作廢成功的。在3月份時(shí)又開了一張稅率是1的35萬正數(shù)維修水渠發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)填寫0了。免稅和不免稅可以互抵嗎?我超過30萬了是不是需要繳納稅款呢
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?。?/p>