你好 今天把去年未做的賬補上就行了? ?補上再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預(yù)提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調(diào)增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產(chǎn),可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產(chǎn)成本嗎?因為費用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務(wù)報表時候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤減去此筆費用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調(diào)減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A(yù)105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
我說詳細點,現(xiàn)在的情況是,去年年底,我將不平的進項轉(zhuǎn)到未交增值稅,我這里有兩個情況,第一個是多年前的發(fā)票,當(dāng)時可能沒取到發(fā)票,所以沒有認(rèn)證,當(dāng)年的賬務(wù)就沒有做進項,然后去年我接手后大數(shù)據(jù)更新后發(fā)現(xiàn)有可以勾選的發(fā)票,就勾選了,也忘記了沒有做賬,后來才發(fā)現(xiàn)以前做過賬,只是沒有發(fā)票沒做進項,第二個也是去年有發(fā)票勾選了但是忘記做賬了,年末我將有余額的進項轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去,請問今年我要怎么處理這兩塊賬務(wù)?憑證該怎么寫?
多年前的發(fā)票 如果只是沒有認(rèn)證,但是以前做過賬的,以前肯定是全部做到損益里面去了? ?如果是做的管理費用 那今年勾選了進項后? 就借:應(yīng)交稅費——進項稅? 貸:管理費用? ? ?? 還有一種投機取巧的辦法 不用去翻以前的憑證,? 就這個月把進項都勾選上, 看看系統(tǒng)里顯示的應(yīng)交增值稅是多少, 和賬面的未交增值稅差額部分? 轉(zhuǎn)入損益類科目就行?
老師,去年已經(jīng)都勾選了,所以進項稅不平,我年末全部轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,現(xiàn)在我希望能從未交增值稅里面提出來做掉,不然未交增值稅會一直走余額,事實上這些發(fā)票去年就已經(jīng)抵扣了,
是的? 就是未交增值稅里面的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到 損益科目里面去? ? 比如管理費用——辦公費之類的
老師,因為票據(jù)有點多,復(fù)雜了點,有管理費用,營業(yè)費用,固定資產(chǎn)這些,有沒有方法可以一次性把這些都轉(zhuǎn)出?可以辛苦您幫忙這個憑證嗎
是的? 我就是說不用去翻以前年度的憑證了, 你就全部匯總起來? 都做到管理費用里面去就行? 借:管理費用? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸未交增值稅的話數(shù)字越來越大
那就反方向? 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?貸:管理費用? 目的就是把未交增值稅沖平? 借貸無所謂??