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你好,我是免征增值稅企業(yè) 公司有一些無票成本入賬和無票費用入賬,那么在5月31號前匯算清繳 進行納稅調(diào)增,現(xiàn)在需要預計所得稅計算,想針對無票項納稅調(diào)增需要繳稅嗎?

2024-02-26 22:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 22:50

您好,這個的話,是需要調(diào)增的,要的

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快賬用戶5021 追問 2024-02-26 22:51

對納稅調(diào)增,要繳納所得稅嗎?

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快賬用戶5021 追問 2024-02-26 22:51

那企業(yè)如果存在虧損,那是否可以減去納稅調(diào)增的部分所得?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 22:53

嗯對,是可以減去調(diào)增這部分

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您好,這個的話,是需要調(diào)增的,要的
2024-02-26
您好,是讓你修改2022年的申報表嗎
2023-08-17
對的是的,納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有一個有收入無關的支出。
2024-04-22
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-18
企業(yè)所得稅 沒取得進項發(fā)票,對應成本在匯算清繳時做納稅調(diào)增,后續(xù)取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值稅 沒進項發(fā)票不能申報退稅,若最終無法取得,可能需視同內(nèi)銷征稅;能取得普通發(fā)票可適用免稅政策。
2025-05-21
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