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Q

老師你好,請問下我有一個成本,跟收入無關(guān)的,有開票進來,企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要調(diào)增嗎?在哪里調(diào)

2024-04-22 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-22 15:53

對的是的,納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有一個有收入無關(guān)的支出。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 15:53

在這里面填寫賬載金額。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 15:59

老師,這個有收到專票,我已經(jīng)抵扣了

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 15:59

要是填入與收入無關(guān)的支出,會被查嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:01

你收到的發(fā)票不需要調(diào)整的,你是定前一年賬戶嗎?

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:18

我這個是2023年9月的發(fā)票,買了一個鞋車,開的公司的發(fā)票,我不知道要2023年匯算清繳時,要不要調(diào)增?

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:18

這個是不是與取得收入無關(guān)的支出呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:19

哦,你說的是買了一個鞋車是什么?

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:22

就是買了一個放鞋的車子,很大,我不確定這個是不是與取得收入無關(guān)的支出

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:23

幫忙看下,這個稅款已經(jīng)抵扣了

幫忙看下,這個稅款已經(jīng)抵扣了
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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:24

你好,那就在這個與收入無關(guān)的支出里面

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:25

已經(jīng)抵扣了,有影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:26

企業(yè)所得稅沒有影響了,因為你在這里面填寫了沒有抵扣。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:28

我是已經(jīng)抵扣過了,是按含稅的金額填寫,還是不含稅的金額填寫呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:29

你好,按照不含稅的金額來填寫增值稅抵扣了你再去進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:32

老師,我現(xiàn)在填的是年度企業(yè)所得稅匯算清繳,做進項轉(zhuǎn)出要做到2024年4月份嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:34

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:38

我可以填寫含稅金額,然后不做進項轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:39

不可以的,你的增值稅多抵扣。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:42

那該怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:45

上午場不用處理,因為你已經(jīng)報銷了不是。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:45

已經(jīng)報銷了,不需要做賬務處理了。

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快賬用戶7586 追問 2024-04-22 16:47

你不是讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么又不用賬務處理

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:48

這個月進項轉(zhuǎn)出了,借管理費用等待應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這一個不就行了。

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齊紅老師 解答 2024-04-22 16:48

意思是針對你調(diào)增不需要做賬務處。

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