你好,你去電子稅務(wù)局把這個(gè)退稅勾選退回來(lái)。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率兩張外銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)內(nèi)銷(xiāo),12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)???非常感謝老師!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅貿(mào)易企業(yè),第一單,因進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)出有點(diǎn)問(wèn)題,辦理退稅時(shí)被退稅科退回,說(shuō)要按稅務(wù)局規(guī)定重新開(kāi),已在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)做了退稅勾選,請(qǐng)問(wèn)如何撤回原退稅勾選呢?退稅小白一枚,之前沒(méi)有操作過(guò),非常感謝!
老師,你好,出口退稅的發(fā)票已經(jīng)勾選了退稅認(rèn)證,現(xiàn)在貨物銷(xiāo)毀了,發(fā)票需要退回,我該怎么辦
老師您好 我想問(wèn)下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經(jīng)審核通過(guò),選的也是外貿(mào)企業(yè) 為什么在稅務(wù)數(shù)字賬戶里發(fā)票勾選確認(rèn)里面沒(méi)有出口退稅勾選這個(gè)選項(xiàng)
老師,問(wèn)9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開(kāi)具了二張新發(fā)票,進(jìn)做勾選確認(rèn), 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息,現(xiàn)在問(wèn),我要去做退稅申報(bào)了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?


然后再重新抵扣勾選就可以。