根據(jù)您提供的信息,1月份采購紅酒5箱,價(jià)值750元,并且已經(jīng)掛賬。但是后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際上只采購了4箱,價(jià)值600元。因此,在2月份,您需要進(jìn)行調(diào)整分錄,以反映實(shí)際采購數(shù)量和金額。 以下是2月份的分錄做法: 調(diào)整1月份的應(yīng)付賬款和庫存商品: 借:應(yīng)付賬款 150元(750元 - 600元) 貸:庫存商品 150元 這個(gè)分錄的目的是將多計(jì)的應(yīng)付賬款和庫存商品調(diào)整回正確的金額。 記錄2月份的實(shí)際采購情況: 借:庫存商品 600元 貸:應(yīng)付賬款 600元 這個(gè)分錄記錄了2月份實(shí)際采購的4箱紅酒的價(jià)值,并將其掛在應(yīng)付賬款上。 同時(shí),您需要將600元的發(fā)票與這個(gè)分錄相對應(yīng)。 這樣,通過兩個(gè)分錄的調(diào)整和記錄,您的賬務(wù)就能準(zhǔn)確反映實(shí)際的采購情況和金額了。 請注意,以上分錄是基于您提供的信息進(jìn)行的假設(shè)。在實(shí)際操作中,您可能需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整,并咨詢相關(guān)專業(yè)人士以確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。

老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
采購紙箱,價(jià)格750,開發(fā)票是850,其中包括100元的版費(fèi)供應(yīng)商做合同沒算進(jìn)去,重新做了結(jié)算單,但是入采購系統(tǒng)是750,憑證是原材料,應(yīng)付款750.這個(gè)100元的版費(fèi)怎么做賬,開票也是開在紙箱里面
老師好!上月替其他公司公戶過賬,收了600元又付出去了。當(dāng)時(shí)做的會計(jì)分錄借銀行存款貸方其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)出去時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)果這月給我開了一張600元的發(fā)票,我咋入賬?小白一個(gè)請指教,謝謝老師!
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個(gè)分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個(gè)月呢,我沒有相應(yīng)的這個(gè)嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個(gè)紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個(gè)月份給錯(cuò)位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個(gè)紅沖分錄
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?

