你轉(zhuǎn)賬備注的是什么呢
2020年個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除12月份員工才填入,那么做12月份工資表時(shí)如果把累計(jì)專項(xiàng)附加扣除減掉再核算個(gè)稅的話,可以嗎?我們是12月份的工資,次年1月份才發(fā),申報(bào)所屬期已經(jīng)是2021年1月了。到時(shí)候申報(bào)的個(gè)稅會(huì)不會(huì)和工資表核算的不一致?
老師,個(gè)稅申報(bào)工人工資,我之前幾個(gè)月都忘記給一位員工申報(bào)了,這個(gè)月我可不可以把之前幾個(gè)月的一起申報(bào)了,比如員工工資4000元,我給他報(bào)三個(gè)月的12000,一起填到6月份,然后他入職時(shí)間是2021.1月,之前幾個(gè)月只給他交社保,沒(méi)有工資,然后4月開(kāi)始給他計(jì)算工資,我看了申報(bào)表是加計(jì)扣除也是30000元,所以計(jì)算稅款的時(shí)候也是不用交稅的,我這么申報(bào)可以嗎?
老師,聽(tīng)了個(gè)人所得稅的申報(bào),有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,我們公司是次月發(fā)放上月工資,那到年底,假如2023年1月申報(bào)期申報(bào)2022年12月所屬期個(gè)稅,那12月所屬期發(fā)放的是11月的工資,那這樣的情況,是不是就差了一個(gè)月?2022年12月的工資就擠占了2023年的扣除額?扣員工的個(gè)稅有差別可以調(diào)整嗎?
對(duì)居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。執(zhí)行期限延長(zhǎng)至2023年12月31日。 老師這個(gè)政策指的是:我2023年的年終獎(jiǎng),是必須在2023年申報(bào)嗎,不能再2024年1月申報(bào)12月份工資的時(shí)候申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們1月份付了幾個(gè)專家一次性一整年的工資(2023年12月-2024年12月),因?yàn)槭切落浫肴藛T,申報(bào)時(shí)不給一次性扣除6萬(wàn)元,所以如果2月一次性申報(bào)我就需要交稅,所以我做成員工借款,之后每個(gè)月做工資從借款扣除,之后每個(gè)月申報(bào)分?jǐn)倲?shù)的工資,可以嗎
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒(méi)到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營(yíng)業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營(yíng)業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長(zhǎng)廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒(méi)做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問(wèn)#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒(méi)有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公賬戶代付家具然后前期沒(méi)有掛賬也沒(méi)有做這一筆之前對(duì)公賬戶沒(méi)有建立起來(lái),那么我要怎么做分錄
2024年整年工資
原則上是不可以這樣分開(kāi)申報(bào)的,因?yàn)閭€(gè)稅申報(bào)是按實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)的
如果金額不是很大你可以先這樣申報(bào),但涉及到查賬的話有可能需要補(bǔ)交個(gè)稅的
一個(gè)專家一年15000元
查到我需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎
查到的話就需要補(bǔ)交個(gè)稅了
下次碰到這種情況可以分幾筆轉(zhuǎn),或者備注就是轉(zhuǎn)賬,你再分月申報(bào)
或者我不做借款,這樣做,那個(gè)比較好 支付的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬15000,貸 :銀行存款15000 然后按月做計(jì)提的分錄,借:管理費(fèi)用 15000/12,貸:應(yīng)付職工薪酬 15000/12。 按計(jì)提數(shù)每個(gè)申報(bào)
支付時(shí)可以計(jì)入其他應(yīng)付款,計(jì)提時(shí)再把其他應(yīng)付款沖掉
支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款15000 貸:銀行存款15000 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 ( 盡量不要整五千計(jì)提) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)收款15000,貸:應(yīng)付職工薪酬15000,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行嗎,之后每個(gè)月做一筆,借:管理費(fèi)用-工資,貸:其他應(yīng)收款,是嗎
應(yīng)付職工薪酬科目先不要使用,先掛往來(lái),按月計(jì)提時(shí)再轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬吧
好,支付計(jì)提摘要怎么寫(xiě),還有需要每個(gè)月做工資表嗎
其他應(yīng)付款二級(jí)科目怎么寫(xiě)呢,寫(xiě)工資不太好吧
支付時(shí)可以備注預(yù)付***款項(xiàng),計(jì)提時(shí)寫(xiě):計(jì)提***幾月份工資,需要做工資表
支付時(shí)預(yù)付工資可以嗎,其他應(yīng)付款二級(jí)科目也寫(xiě)預(yù)付工資
其他應(yīng)付款二級(jí)可以直接寫(xiě)這個(gè)人的名字
可以備注預(yù)付工資
請(qǐng)問(wèn)一下是不是一個(gè)月工資,一月份計(jì)提,二月份支付,三月份申報(bào)
如果是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,那2月申報(bào)的1月工資, 如果當(dāng)月工資下月15號(hào)支付,一般情況下3月才能申報(bào)1月份的工資,
我們工資是1月份工資,2?5日左右支付,那是不是3月才申報(bào)呢
你預(yù)付的這個(gè)就按當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放來(lái)申報(bào)吧
1月工資2.25號(hào)支付,還是1.25號(hào)支付呢
2月5日支付
那3月份申報(bào)的是1月份的工資