是的,可以做到不征稅收入,做納稅調(diào)增
老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補(bǔ)貼。一筆是600萬(wàn)的設(shè)備專項(xiàng)資金,也有相關(guān)的文件報(bào)告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時(shí)收錢時(shí)貸的遞延收益,然后每期按照設(shè)備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報(bào)的時(shí)候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補(bǔ)貼300萬(wàn)沒(méi)有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報(bào)年報(bào)的時(shí)候是不是,當(dāng)年需要把300萬(wàn)一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?
老師好,我們是汽車4S汽貿(mào)有限公司,22年收到政府給的獎(jiǎng)勵(lì)款,商務(wù)局發(fā)展專項(xiàng)資金和促消資金,和社保局的失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,22年一共收到31萬(wàn),這可以填在季報(bào)所得稅申報(bào)表里的“不征稅收入”里嗎?
老師,你好!我們2023年收到工科局的一筆專項(xiàng)補(bǔ)貼資金,我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候是不是可以把他做到不征稅收入那里,納稅調(diào)減?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人,科里主管部門要求我們補(bǔ)交23年增值稅,(相應(yīng)的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一一修改)我們?cè)葲](méi)達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要求我們達(dá)到起征點(diǎn),我們得補(bǔ)20萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。收入,請(qǐng)問(wèn)原來(lái)因沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生的稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在因有增值稅了,營(yíng)業(yè)外收入就沖減科目。如何做憑證?,F(xiàn)在是否先調(diào)2三年的報(bào)表,后期在24年當(dāng)期8月在做賬
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),2022年因?yàn)橐咔?,有部分收入做?023年里,現(xiàn)在稅務(wù)局讓調(diào)過(guò)來(lái),我調(diào)整企業(yè)所得說(shuō)年報(bào)的時(shí)候,除了調(diào)整收入和成本,其他的需要調(diào)整唄
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開(kāi)始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級(jí)什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒(méi)有政府單位的實(shí)操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒(méi)交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個(gè)服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識(shí)點(diǎn)都寫上了,對(duì)應(yīng)題目?jī)?nèi)沒(méi)找好扣的分多嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)這道題編制抵消分錄時(shí)為什么不用抵消取得時(shí)新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒(méi)交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬(wàn)的試駕車,計(jì)算公式是什么
老師你好,我們是一個(gè)電商科技公司,做的政府項(xiàng)目,我要怎么公項(xiàng)目核算呢
納稅調(diào)減,發(fā)錯(cuò)了上邊
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利