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老師您好,我們現(xiàn)在有兩筆補貼。一筆是600萬的設備專項資金,也有相關(guān)的文件報告。這是不是屬于不征稅收入。我們做賬時收錢時貸的遞延收益,然后每期按照設備折舊年限去沖遞延收益借:遞延收益10,貸:其他收益10。所得稅年報的時候是不是一增一減10? 還有一筆是土地補貼300萬沒有相關(guān)文件,是不是屬于征稅收入,我們做賬也是和上述處理一致,但是報年報的時候是不是,當年需要把300萬一次性做成收入交稅,然后以后也是一增一減?

2022-04-26 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-26 17:45

您好這樣做賬是可以的

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快賬用戶5119 追問 2022-04-26 17:53

那么老師 征稅收入在得到的那一年交稅了,那他產(chǎn)生的相關(guān)費用還需要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-26 17:56

已經(jīng)交稅了,相關(guān)費用不需要調(diào)增了

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快賬用戶5119 追問 2022-04-26 18:05

那征稅收入和不征稅收入是不是可以這樣理解:征稅收入是一次性交稅,剩下的就不管了。而不征稅收入是分很多期慢慢交。但兩者同時有費用產(chǎn)生,所以最后相當于都不交

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齊紅老師 解答 2022-04-26 18:06

是的,可以這么理解的。 不征稅收入用于支出形成的費用不能稅前扣除哦~

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您好這樣做賬是可以的
2022-04-26
同學你好,可以這樣操作的。
2022-04-27
你好,這個在企業(yè)所得稅年報時,是要一次性計入收入的。 這樣做賬是沒問題的。
2022-04-26
對的 這個可以這樣的
2021-05-27
你好,這樣是正確的,不用調(diào)整什么。
2021-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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