同學(xué)你好 少計(jì)提了吧 補(bǔ)計(jì)提就可以
你好老師,每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資2%.借:管理費(fèi)用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報(bào)繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
請(qǐng)問老師,殘保金怎么填寫,上年在職職工工資總額我應(yīng)該按應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用職工薪酬的余額填寫,這兩個(gè)的余額都不一樣,管理費(fèi)用---職工薪酬有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問題,年底提獎(jiǎng)金,2024年1月發(fā),借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬。年底應(yīng)付職工薪酬有貸方余額行嗎?還是把應(yīng)付職工薪酬貸方余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里。 再是12月份的管理費(fèi)用的工資數(shù)和個(gè)稅系統(tǒng)工資說就不一致了。正常我們是一致的,我公司是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資。謝謝老師
老師我糊涂了,你說付了應(yīng)付職工薪酬,就不會(huì)掛著了,付工資就付計(jì)提工資的工資,這里的應(yīng)付職工薪酬人工成本是結(jié)轉(zhuǎn)主營成本時(shí)候的應(yīng)付薪酬這個(gè)怎么付,還是我理解有誤
老師,你好!23年應(yīng)付職工薪酬貸方余額還有1004.32元,我應(yīng)該怎么檢驗(yàn)我這個(gè)余額是正確還是錯(cuò)誤的,還有應(yīng)付職工薪酬怎么沖平?我是小白,這樣提問不知道老師能理解不,謝謝!
制造業(yè)的發(fā)票一般涉及哪幾個(gè)開票稅點(diǎn)
北京原來的紙質(zhì)版發(fā)票一共幾聯(lián),每聯(lián)的作用是什么,給購買方幾聯(lián),分別是哪聯(lián)?銷售方留哪聯(lián)?
新公司稅務(wù)登記開始都是小規(guī)模1%稅率對(duì)嗎?需要申請(qǐng)才變一般納稅人13%?
老師好,請(qǐng)問wps表格怎么設(shè)置打開可以不要密碼只能讀取,不能編輯
老師,購買庫存商品的樣品做哪個(gè)科目呢
土地增值稅清算時(shí),成本必須時(shí)已實(shí)際發(fā)生的,合同價(jià)款內(nèi)未開票部分,可能預(yù)提?
老師,請(qǐng)問國稅網(wǎng)顯示信用等級(jí)B對(duì)公司有沒有影響呀
公司賬上有手機(jī),但是平時(shí)沒有電話費(fèi)體現(xiàn),正常的吧?
老師您好,我們公司現(xiàn)在面臨應(yīng)收賬款收回困難 資金鏈斷裂的危險(xiǎn), 有哪些可行的辦法呢 還有應(yīng)收賬款收不回 提起法院訴訟應(yīng)該如何操作呢?
開票加收8個(gè)點(diǎn),有的是開票金額*8%,有的是開票金額/0.92,請(qǐng)問下這個(gè)除0.92怎么理解的?
那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
意思是說貸方還有余額,是少計(jì)提了,我這邊需補(bǔ)計(jì)提沖平,是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 補(bǔ)計(jì)提就可以
那補(bǔ)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好 跨年的分錄嗎 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我這個(gè)是內(nèi)賬的,我想直接在23年12月反結(jié)賬,補(bǔ)提分錄應(yīng)該怎么處理
那跨年的分錄又怎么處理
內(nèi)賬直接計(jì)提就可以 不用考慮跨年不跨年
好,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫才對(duì)
想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),我怕又搞錯(cuò)了
借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
對(duì)的 是這樣做分錄