你這樣不正規(guī)最好是按月科目都結(jié)算評(píng)為好。
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師你好,一般納稅人,只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),期末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那里嗎?
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我們是一般納稅人,月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng),只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅稅這個(gè)也是可以吧?
你好老師,請(qǐng)問如果月度末一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是先結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,那每月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)也是要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的是不?
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
老師,我看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上也沒有說需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額?也沒有明確說要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,就是因?yàn)闀?huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額后搞得賬目亂了,后面理順了就沒有一定要月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額
最好是每個(gè)月做平,如果你為了方便,那就像你這樣做。年底做平也行。
老師,我們都是年底平賬的,這個(gè)不影響吧,就是因?yàn)槊總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)會(huì)計(jì)不銷售也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅搞的賬現(xiàn)在是亂的
是不是銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?不銷售不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧?老師是不是年底比如銷售稅是1萬,年底為了平賬,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是結(jié)轉(zhuǎn)1萬對(duì)嗎?
年底一次性截屏也可以,只要稅款交的正確就行。
老師,是結(jié)平就行吧?
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的是的。
老師,因?yàn)槲覀兦皫啄隂]有結(jié)轉(zhuǎn),那現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,是不是有收入才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅額是2大于銷項(xiàng)1那要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2還結(jié)轉(zhuǎn)1嗎?
你好,現(xiàn)在你也可以把這些科目做平。
老師,什么樣的情況才去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)?
這兩個(gè)科目有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。