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老師,我們是一般納稅人,月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng),只是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅稅這個(gè)也是可以吧?

2024-02-26 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-26 11:46

你這樣不正規(guī)最好是按月科目都結(jié)算評(píng)為好。

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:46

?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 11:47

老師,我看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上也沒有說需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額?也沒有明確說要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 11:51

老師,就是因?yàn)闀?huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額后搞得賬目亂了,后面理順了就沒有一定要月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:53

最好是每個(gè)月做平,如果你為了方便,那就像你這樣做。年底做平也行。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 11:56

老師,我們都是年底平賬的,這個(gè)不影響吧,就是因?yàn)槊總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)會(huì)計(jì)不銷售也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅搞的賬現(xiàn)在是亂的

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 11:57

是不是銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?不銷售不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)吧?老師是不是年底比如銷售稅是1萬,年底為了平賬,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額也是結(jié)轉(zhuǎn)1萬對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:59

年底一次性截屏也可以,只要稅款交的正確就行。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 12:23

老師,是結(jié)平就行吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:26

是的,就是這個(gè)意思對(duì)的是的。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 12:26

老師,因?yàn)槲覀兦皫啄隂]有結(jié)轉(zhuǎn),那現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 12:28

老師,是不是有收入才結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅額是2大于銷項(xiàng)1那要全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?2還結(jié)轉(zhuǎn)1嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:29

你好,現(xiàn)在你也可以把這些科目做平。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 12:46

老師,什么樣的情況才去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:51

這兩個(gè)科目有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶5726 追問 2024-02-26 12:52

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-26 13:12

客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你這樣不正規(guī)最好是按月科目都結(jié)算評(píng)為好。
2024-02-26
一般納稅人在月末通常需要將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至 “應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅” 科目。 但是月末并不一定只有 “未交增值稅” 和 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額” 有余額??赡艹霈F(xiàn)以下情況有其他科目有余額: 若存在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情況,“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 可能有余額。 如果有出口退稅業(yè)務(wù),“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(出口退稅)” 等科目可能有余額。 總之,一般情況下,經(jīng)過結(jié)轉(zhuǎn)后,“應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅” 下的各個(gè)專欄在月末通常沒有余額
2024-10-14
你好 這個(gè)你也可以選擇不結(jié)轉(zhuǎn)的,繼續(xù)放在賬上。我自己是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-02-22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-05-25
對(duì)的 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2024-05-07
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