同學你好 這個補計提就可以 是什么會計準則
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,去年的所得稅是今年第一季度交的,但是去年都沒有計提,今年四月份補提的,現(xiàn)在季度申報,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表溝稽關系不對,未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數(shù),剛好差了補提的所得稅金額,這個應該怎么處理?
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業(yè)所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業(yè)所得稅這筆???
老師 請問一下 如果年終 未分配利潤 有余額的話 是在12月的報表里 計提 法定盈余公積(凈利潤的10%) 再進行利潤分配、 這個利潤分配1??如果不分配的話 不用管嗎。2??如果分配的話會計分錄怎么寫、3??申報之前就要分配嗎?自然人股東扣多少稅比例
老師您好,有幾個問題請教您, 1:請問提法定盈余公積的分錄必須在12月末本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配后做嗎? 2:是按照凈利潤10%計算對嗎? 3:我給計提股東分配利潤,放應付股利,如果這個錢不從賬戶轉(zhuǎn)給股東,直接轉(zhuǎn)實收資本(實繳),還需要交個人所得稅嗎?
老師,12月份的賬企業(yè)所得稅沒有計提,1月份直接計提繳納的那12月份的凈利潤是不是就不對啊,對未分配利潤提法定盈余公積也有影響這個怎么補救啊,工商年報時的凈利潤怎么填啊
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞螅缓笕珯辔蟹止?,除了簽一個全權委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000,這是賬務處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應該不能再返回吧?
小企業(yè)會計準則,工商年報時的凈利潤就按12月份的報表填寫嗎
同學你好 這個是填寫年度的
是的,這個年度的包不包括最后那個季度沒計提的企稅啊
同學你好 對的 這個包含的
正常這個年報凈利潤是扣掉第四季度企稅的是吧,因為我沒有計提所以年報只能按沒扣除前的填對吧,等于這個報表數(shù)據(jù)對企業(yè)來說不太精準對吧
同學你好 補計提就可以了