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老師好,公司2020年12月開(kāi)過(guò)100萬(wàn)發(fā)票,稅率3%,現(xiàn)在大家對(duì)賬,收到90萬(wàn),10萬(wàn)明確不給了,那財(cái)務(wù)這邊直接沖銷(xiāo)當(dāng)期收入,減少企業(yè)所得稅,還是計(jì)提壞賬損失,專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)呢?這樣操作可以減少企業(yè)所得稅,那之前交過(guò)的增值稅現(xiàn)在是否可以再開(kāi)紅字發(fā)票沖銷(xiāo),現(xiàn)在稅率是6%了。

2024-02-26 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-26 11:35

你好,可以的,沖紅10萬(wàn)減少收入

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快賬用戶(hù)6507 追問(wèn) 2024-02-26 13:18

那稅率還是按原來(lái)的3%對(duì)嗎,然后增值稅也可以抵扣

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-26 13:18

當(dāng)時(shí)候是什么稅率就按什么稅率沖

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你好,可以的,沖紅10萬(wàn)減少收入
2024-02-26
學(xué)員你好,損失作為專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)需要提供很多附件,比如對(duì)方破產(chǎn)的證明等,如果能準(zhǔn)備齊全,那么確實(shí)少繳稅的
2022-11-12
同學(xué)你好 你們開(kāi)的發(fā)票是什么稅率呢
2021-12-23
同學(xué)你好 發(fā)票上稅率是多少就按照多少
2021-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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