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老師12月開的90萬發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,那12月開的90萬那部分成本也得有才能減免那部分所得稅嘛,不是紅沖了就不需要成本了嘛

2024-02-26 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 10:46

你好,那12月開的90萬那部分成本也得有,你是指有什么呢??

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快賬用戶4105 追問 2024-02-26 11:05

現(xiàn)在這部分成本還沒有開出來,如果紅沖了是不是在所得稅匯算前還是得把這部分成本開了

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:37

你好,12月開的90萬發(fā)票,這個是進項發(fā)票,還是銷項發(fā)票啊?

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快賬用戶4105 追問 2024-02-26 11:45

銷項哦,銷項跨年紅沖了這部分還需要進項不呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:46

你好,銷項紅沖,就是收入的沖銷,同時沖銷對應的成本。 這部分不需要進項啊?

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快賬用戶4105 追問 2024-02-26 11:47

但是跨年了呀,那所得稅匯算得時候收入是去年,沖銷是今年得嘛?這部分不需要進項那去年收入還是會有這90萬嘛

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:48

你好,12月開的90萬發(fā)票,現(xiàn)在紅沖。 那是沖銷現(xiàn)在的收入和成本。去年的收入和成本不變。

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快賬用戶4105 追問 2024-02-26 11:50

意思就是說就算是12月開的銷項,那去年也需要這部分進項?現(xiàn)在紅沖了是今年的

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:51

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4105 追問 2024-02-26 11:52

好的 謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:52

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,那12月開的90萬那部分成本也得有,你是指有什么呢??
2024-02-26
對的,是的,12月份的還是正常做。
2023-05-26
同學你好 需要做分錄的哦
2022-03-21
同學,您好,紅沖的會直接抵扣1月的增值稅的,沒關(guān)系的。
2022-01-26
不是一樣的效果?對方真是個死腦筋。根據(jù)發(fā)票做賬就是了呀
2022-05-24
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