你好,那12月開的90萬那部分成本也得有,你是指有什么呢??
老師,12月開的普票,對方要求現(xiàn)在給換成專票,那紅沖后開蘭字發(fā)票,對12月的稅款及所得稅有影響不呢,直接做就好了還要注意什么不
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發(fā)票,公司也沒有成本發(fā)票,就要交5000多的企業(yè)所得稅,然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅,還要不要交企業(yè)所得稅呢
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
現(xiàn)在這部分成本還沒有開出來,如果紅沖了是不是在所得稅匯算前還是得把這部分成本開了
你好,12月開的90萬發(fā)票,這個是進項發(fā)票,還是銷項發(fā)票啊?
銷項哦,銷項跨年紅沖了這部分還需要進項不呢?
你好,銷項紅沖,就是收入的沖銷,同時沖銷對應的成本。 這部分不需要進項啊?
但是跨年了呀,那所得稅匯算得時候收入是去年,沖銷是今年得嘛?這部分不需要進項那去年收入還是會有這90萬嘛
你好,12月開的90萬發(fā)票,現(xiàn)在紅沖。 那是沖銷現(xiàn)在的收入和成本。去年的收入和成本不變。
意思就是說就算是12月開的銷項,那去年也需要這部分進項?現(xiàn)在紅沖了是今年的
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師了
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。