你好,那12月開的90萬那部分成本也得有,你是指有什么呢??
老師,12月開的普票,對方要求現(xiàn)在給換成專票,那紅沖后開蘭字發(fā)票,對12月的稅款及所得稅有影響不呢,直接做就好了還要注意什么不
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯了,但是1月報稅的時候跟稅務局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
老師 想問一下我23年12月開了一張10萬的增值稅普通發(fā)票,公司也沒有成本發(fā)票,就要交5000多的企業(yè)所得稅,然后我想在今年一月份把發(fā)票沖紅,還要不要交企業(yè)所得稅呢
如果公司規(guī)定員工只能報銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報銷時按硬臥票價給予報銷,請問算可抵扣進項稅按硬臥價格算還是按實際取得的軟臥車票金額計算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標準的部分進項稅額轉出?
中級跟著60天上岸學能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉讓自己使用過的固定資產,幾臺挖機一起轉讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內賬,代理的外賬應收應付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結算的應收應付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產負債表不平衡怎么辦
車輛保險合同印花稅屬于哪個稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結算一次,正常賬務怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經費稅務局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補稅,調匯算清繳,怎么調,直接把成本調了補稅嗎還是所得稅也得調10~12月的。
現(xiàn)在這部分成本還沒有開出來,如果紅沖了是不是在所得稅匯算前還是得把這部分成本開了
你好,12月開的90萬發(fā)票,這個是進項發(fā)票,還是銷項發(fā)票啊?
銷項哦,銷項跨年紅沖了這部分還需要進項不呢?
你好,銷項紅沖,就是收入的沖銷,同時沖銷對應的成本。 這部分不需要進項啊?
但是跨年了呀,那所得稅匯算得時候收入是去年,沖銷是今年得嘛?這部分不需要進項那去年收入還是會有這90萬嘛
你好,12月開的90萬發(fā)票,現(xiàn)在紅沖。 那是沖銷現(xiàn)在的收入和成本。去年的收入和成本不變。
意思就是說就算是12月開的銷項,那去年也需要這部分進項?現(xiàn)在紅沖了是今年的
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師了
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。