同學(xué),您好,紅沖的會(huì)直接抵扣1月的增值稅的,沒關(guān)系的。

老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
老師,我20年的賬也結(jié)了,利潤(rùn)也出來的。12月有張普票對(duì)方不要,只能現(xiàn)在紅沖并開專票。那么,我紅沖12月的普票,會(huì)不會(huì)影響20年的利潤(rùn)?收入變動(dòng),利潤(rùn)不就變動(dòng)了嗎?
我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,11月給客戶開了一張普票,12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄,重開了一張給對(duì)方,現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖,為什么在紅字申請(qǐng)點(diǎn)不動(dòng)銷售方申請(qǐng)啊
老師,8月我司開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字信息表,我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致,總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個(gè)有影響嘛?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
第五小題怎么求出來的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個(gè)這提示,是啥意思呢?
老師,這是9月抖音來客出來的賬單,抖音結(jié)算和來客開票確認(rèn)的費(fèi)用就是按結(jié)算時(shí)間確認(rèn),就是紅色字體,紅色后面的數(shù)字沒有算9月收入算到下個(gè)月,她們按給我們支付款確認(rèn)收入,那我是不是跟她們同步,也按這個(gè)確認(rèn)收入呢
你好,我去年出境給出境容易勸返,說不能出境,原因是身份證10年前被人注冊(cè)法人代表,經(jīng)查公司這家已注銷多年,我跑當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管局要求注銷,現(xiàn)已注銷,今天海關(guān)還是不能給我出境,請(qǐng)問在如何在海關(guān)部門注銷,可以在網(wǎng)上海關(guān)申請(qǐng)注銷嗎,
老師,請(qǐng)問如果是個(gè)體戶,要不要申報(bào)全鏈通的?
老師,我是一般納稅人,買賣合同印花稅稅率多少
老師,餐飲公司,買菜品啥得,必須要發(fā)票嗎才能入成本嗎
季報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅少報(bào)了幾百塊錢怎么辦,這個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了


那12月的利潤(rùn)和報(bào)表就不會(huì)影響是吧,如果我在2月去紅沖也可以哇?還有12月那張票還收回來不?
不用去調(diào)12月的就行了,紅沖了,會(huì)直接抵當(dāng)月的增值稅的。