計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸其他收益/營業(yè)外收入
抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

老師您好,申報(bào)繳納增值稅的時候,原來做在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里的余額要怎么處理呢?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅放在哪個科目啊,謝謝
會計(jì)分錄:一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額758.38,加計(jì)扣除10%,也就是多抵扣75.84,這個加計(jì)扣除10%的金額記到哪個科目
1.增值稅留抵的稅額以及加計(jì)抵減的余額能否做退錢的處理。 2.加計(jì)抵減的余額做所得稅申報(bào)的時候是否是可以填在申報(bào)主表的第七行:減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除
賬上應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目有余額,但增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額了,這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的余額應(yīng)該怎樣處理?
申報(bào)增值稅時,有留抵退稅金額,銷項(xiàng)的增值稅按5%加計(jì)抵減需要在賬上體現(xiàn)嗎,還是可以抵扣的時候再做呢?
老師,電商公司erp里的運(yùn)費(fèi)和平臺后臺導(dǎo)出的運(yùn)費(fèi)一般都不正確,一般都用不了是嗎?一般都只用erp或者平臺后臺導(dǎo)出的快遞單號和快遞公司給的賬單里的快遞單號核對是否一致,再檢查一下運(yùn)費(fèi)是否按照約定結(jié)算規(guī)則算的就行了是嗎?
為什么很多企業(yè)都是用標(biāo)準(zhǔn)成本法核算,用不了實(shí)際成本法,難道是涉及工藝太復(fù)雜,實(shí)際成本法,導(dǎo)致每個月數(shù)據(jù)偏差較大,有沒有懂行的老師?
咨詢服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,需要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么寫
今晚的審計(jì)直播課怎么回事?老師不對啊,一直在調(diào)試怎么回事?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無免抵退稅進(jìn)行比較 熟低退誰對嗎?那假如說沒有留抵的話 有出口免底退稅10萬稅額 還能退稅嗎
初級里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報(bào)稅的時候沒用到
老師 新開了一個公司,法人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是一個人,為什么在個稅APP沒有這個企業(yè)名稱,不能申報(bào)自然人扣繳端申報(bào)密碼
老師,電商的包材怎么處理的?如果公司用的是聚水潭,比如購入后能入系統(tǒng)嗎?如果能入系統(tǒng),出庫的時候是怎么出的?能對應(yīng)店鋪嗎?
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?我結(jié)賬過了
我們公司是四月份注冊的,判定是不是小微企業(yè)的時間段是幾月到幾月老師

