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公司銷售東西成本8萬 銷售出去10萬 成本有8萬發(fā)票 銷項(xiàng)對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 報(bào)增值稅報(bào)未開票的收入 是不是也可以進(jìn)項(xiàng)和未開票的抵扣

2024-02-24 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-24 09:33

您好,這個(gè)的話,是可以申報(bào)的哈

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快賬用戶1596 追問 2024-02-24 10:53

申報(bào)是未開票的收入也可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-24 11:00

嗯對(duì),這個(gè)是可以抵扣的

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您好,這個(gè)的話,是可以申報(bào)的哈
2024-02-24
這個(gè)未開發(fā)票這個(gè)收入申報(bào)是需要你自己申報(bào)填寫附表1 這個(gè),計(jì)算需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)是不是應(yīng)該以8萬%2B39萬的銷售為基礎(chǔ)計(jì)算? 是的
2020-10-17
同學(xué)你好 對(duì)的這個(gè)沒有開進(jìn)來
2021-12-23
您好,成本費(fèi)用先入賬,把進(jìn)項(xiàng)稅用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 科目 明年要抵扣時(shí) 需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-11-12
您好! 10月申報(bào)表申報(bào)未開票20萬,銷項(xiàng)稅額2.6萬。相應(yīng)的發(fā)票開具時(shí),開具多少,申報(bào)表的未開票收入及稅額填相應(yīng)數(shù)額的負(fù)數(shù)。也就是把開票的數(shù)額與申報(bào)表未開票數(shù)額相加為0。
2022-10-01
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