你好,銷售車時(shí)需要交增值稅附加稅,還有印花稅。

我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車記在公司名下,是公車。現(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個(gè)票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺(tái)汽車,已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了?,F(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機(jī)動(dòng)車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
什么情況下需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?單位買大貨車的車險(xiǎn)現(xiàn)在要退車險(xiǎn),保險(xiǎn)公司要我們把發(fā)票,開紅字信息表,我現(xiàn)在分錄要怎么寫?當(dāng)時(shí)的發(fā)票是專票已經(jīng)抵扣
我司加工企業(yè),進(jìn)項(xiàng)只有電費(fèi),今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費(fèi)的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
公司買了一臺(tái)車,取得了專用發(fā)票,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在想賣,是貸款買的,這種情況下,公司需要交什么稅
公司報(bào)廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報(bào)了未開票收入,后續(xù)會(huì)影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動(dòng)合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個(gè)人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報(bào),這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項(xiàng)稅額13萬,出口fob價(jià)是3萬,當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計(jì)稅的發(fā)票
老師,請問會(huì)計(jì)學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費(fèi)是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費(fèi)就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個(gè)稅啊,就是股東交一個(gè)分紅費(fèi)一個(gè)個(gè)稅
我們公司 有個(gè)員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個(gè)稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費(fèi)計(jì)入什么科目 可以抵扣嗎


老師,增值稅的稅率按13%嗎,印花稅按合同嗎
印花稅按照合同金額乘以3/10000增值稅對的。
因?yàn)槲覀兊挚哿?,所以不想享受賣二手貨物的優(yōu)惠對嗎
你好你好對的是這樣情況,所以按13%。
老師,公司是貸款買的,如果賣了以后,那貸款那部分分錄怎么做,就是直接把剩下的錢還了的分錄嗎
這個(gè)你和貸款公司協(xié)商,按照協(xié)商的結(jié)果處理。
我做的是長期應(yīng)付款,如果提前還款,直接把長期應(yīng)付款沖減了就可以對嗎
對的借長期應(yīng)付款貸銀行存款。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。