你好,根據(jù)實際加工費收入開具發(fā)票,是沒有問題的?

老師我想請教一個問題,就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票,運費100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項可以抵扣,那100元的運費是普票不可以抵扣的,因為運費普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項抵進(jìn)項后我還要交100元的增值稅,可我購進(jìn)時是實實在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師,利潤奇高,沒有進(jìn)項成本費用發(fā)票。 發(fā)票情況是這樣的:公司做了一個研發(fā)項目,物料客戶提供了一部分,沒發(fā)票;研發(fā)人員,以及專配測試用了很多外部人員,這方面也沒發(fā)票;加上一些業(yè)務(wù)費用;預(yù)計百來萬的進(jìn)項缺口,這一塊需要開增值稅專票來抵。老師有沒有什么意見和建議
老師:我想請問一下,除了發(fā)電的和物業(yè)可以開具電費發(fā)票外,還有什么行業(yè)是可以開具電費發(fā)票的?我們屬于零售業(yè),然后把鋪面轉(zhuǎn)租,公司在電力公司有開戶,這種情況下是否可以向租戶開具增值稅專用發(fā)票
我司加工企業(yè),進(jìn)項只有電費,今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
老師您好,我公司十月份收到幾張電子專用發(fā)票,登錄電子稅務(wù)局看到有一項提示“按照增值稅管理政策規(guī)定,您存在進(jìn)項稅額不得抵扣的發(fā)票信息,請確認(rèn)您取得的增值稅專用發(fā)票能否用于申報抵扣“,該發(fā)票開票內(nèi)容為:(垃圾清運費,稅率6%)開票方為一般納稅人企業(yè),請問這是什么情況
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據(jù)老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認(rèn)總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務(wù)報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時候是9%
請問中級財管富含了稅務(wù)師財務(wù)與管理的財務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級財管,稅務(wù)師財務(wù)與會計中的財務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么呢
可是我們沒有那么多電費,而是用固定資產(chǎn)的進(jìn)項先抵扣,這個是不是得暫估電費?
你好,是支付了電費,只是還沒有取得電費發(fā)票??
沒有,我們都是按照電費來開銷售發(fā)票的,但是這個月剛好有一張固定資產(chǎn)先抵扣了
你好,如果是支付了電費,還沒有取得電費發(fā)票,是需要暫估電費的。 否則就不需要的