你好!可以每月計提1250,更符合權責發(fā)生制原則。
請問一下老師,我們跟專家簽勞動合同,一個月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現(xiàn)在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個怎么做賬申報個稅啊
老師,請問一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請問一下老師這個工資怎么做,怎么申報個稅
請問一下去年我們付幾個專家工資(簽職工合同,提前一次性支付整年工資),比如每人15000工資,公司銀行付每人5000元,還有10000元是老板私人付的,問題來了,1.以前的會計老板私人付的1萬元,她沒有沖老板借款,她沒有做賬上,我現(xiàn)在可以在賬上補做嗎,分錄怎么做,2.她沒有申報個稅,我要去更正補申報,應該怎么申報,是按5000申報還是按15000元申報
那請問一下,我公司請了專家,1月份一次性付全年工資(2023年12-2024年12月)15000元,有勞動合同,那我是應該在2月份申報15000,還是分攤一個月一個月報1250元啊
請問一下,我付專家工資1月一次性付了專家1整年的工資15000(2023.12-2024.12),我做賬是直接計提15000,支付15000,還是支付15000,在每個月計提1250元,進行分攤啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
申報就一次性申報15000,之后每個月都零申報對嗎
你好!是的。規(guī)定是發(fā)放的次月申報個稅,沒有發(fā)放的月份0申報。
一般納稅人,這個順豐快遞專用發(fā)票能抵扣銷項嗎
你好,快遞費可以抵扣進賬