是的,退的是進項稅
這個出口退稅,退的進項稅,一部分是這個進項稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個這個應(yīng)交稅費出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個計算?
出口退稅,退的稅是出口貨物對應(yīng)的進項稅額嗎?
出口退稅只退出口產(chǎn)品的材料進項 別的進項不退是嘛
外貿(mào)公司從國內(nèi)供應(yīng)采購一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品是這個供應(yīng)商從國外進口的,并且沒有進行再加工的,那么外貿(mào)企業(yè)出口這批產(chǎn)品后,可以申請出口退稅嗎?
老師,出口退稅產(chǎn)品,走出口之前需要查一下這個產(chǎn)品的出口退稅率嗎?
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因為平臺達人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會影響我小微企業(yè)的認定標準嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個數(shù)據(jù)會對企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費附加計入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個月開完的銷售票有兩張沒有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報稅跟系統(tǒng)對不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險公司的人保會計分錄
老師,你好,稅務(wù)局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務(wù)變動率與主營業(yè)務(wù)收入變動率差異異常;工資勞務(wù)變動較大時,表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當(dāng)納稅人的工資與勞務(wù)費用發(fā)生變動率,大于企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變動率時,可能存在少計收入的風(fēng)險,該指標旨在發(fā)現(xiàn)少計收入風(fēng)險。風(fēng)險旨向:工資勞務(wù)變動率與收入變動率不匹配,少計收入風(fēng)險。 這個需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費用,季度所得稅申報里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負數(shù),有風(fēng)險提示這個怎么辦
老師你好,稅務(wù)局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺下單,酒店需要按比例支付推廣費給美團、大眾點評、攜程等平臺,平臺開具商品名稱為*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費占比過高,存在少記住宿收入的風(fēng)險。 這一個服務(wù)費比例應(yīng)該是多少比較好?對應(yīng)這個問題,我們應(yīng)該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
老師,若之前的進項發(fā)票用于抵扣了,那是不是就不能再出口退稅了?那出口的這些產(chǎn)品還能按免稅申報嗎?還是需要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷啊?
是的,內(nèi)銷抵扣的不能申報退稅的。出口商品本身就是開的0稅率的發(fā)票
老師,那出口的這批產(chǎn)品怎么做收入,就直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項稅嗎?那我們進項發(fā)票直接抵扣內(nèi)銷的增值稅可以嗎?之前貌似還有一些申請了進項留抵退稅,這樣會不會有什么問題?
是的,對外出口沒有銷項稅