是的,退的是進(jìn)項(xiàng)稅

這個(gè)出口退稅,退的進(jìn)項(xiàng)稅,一部分是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分和出口退稅部分,這個(gè)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅和其他應(yīng)收款出口退稅和出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額怎么理解這個(gè)計(jì)算?
出口退稅,退的稅是出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
出口退稅只退出口產(chǎn)品的材料進(jìn)項(xiàng) 別的進(jìn)項(xiàng)不退是嘛
外貿(mào)公司從國內(nèi)供應(yīng)采購一批產(chǎn)品,這批產(chǎn)品是這個(gè)供應(yīng)商從國外進(jìn)口的,并且沒有進(jìn)行再加工的,那么外貿(mào)企業(yè)出口這批產(chǎn)品后,可以申請出口退稅嗎?
老師,出口退稅產(chǎn)品,走出口之前需要查一下這個(gè)產(chǎn)品的出口退稅率嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師,若之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于抵扣了,那是不是就不能再出口退稅了?那出口的這些產(chǎn)品還能按免稅申報(bào)嗎?還是需要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?。?
是的,內(nèi)銷抵扣的不能申報(bào)退稅的。出口商品本身就是開的0稅率的發(fā)票
老師,那出口的這批產(chǎn)品怎么做收入,就直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項(xiàng)稅嗎?那我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接抵扣內(nèi)銷的增值稅可以嗎?之前貌似還有一些申請了進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,這樣會(huì)不會(huì)有什么問題?
是的,對外出口沒有銷項(xiàng)稅