不能的。2月份的回單應(yīng)該做在2月份。
老師,去年3月份,單位替兩個(gè)員工繳納了社保后賬上就沒(méi)錢了,當(dāng)時(shí)一個(gè)員工已經(jīng)離職,4月份這兩人將單位繳納的3月社保錢自愿還給公司了,這樣去年單位只繳納了11個(gè)月的社保,報(bào)年報(bào)也按11個(gè)月社保金額填報(bào)的,這樣處理對(duì)面,多謝
老師好!有一位員工去年7月份入賬,11月份轉(zhuǎn)正后繳納社保,我查了下當(dāng)?shù)厣蛸N的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:上年度用人單位職工月均基數(shù)/30*產(chǎn)假天數(shù),那員工是去年7月份入職的,參保時(shí)間為:11月,那這樣的生育津貼怎么算呢?
老師,就是我去年11月份購(gòu)的固定資產(chǎn)已經(jīng)到了驗(yàn)收安裝后已經(jīng)投入使用,我今天2月份才收到發(fā)票,我如何做賬務(wù)處理呢
老師好,不是公司的職工,支出的費(fèi)用,去年11月份掛賬了,今年2月份給她轉(zhuǎn)的錢,2月份的回單能貼到去年11月份賬的后面嗎?怎么處理呢? 謝謝
老師好,不是公司的職工,支出的費(fèi)用,去年11月份掛賬了,放在報(bào)銷里,其他應(yīng)付款里了,今年2月份給她轉(zhuǎn)的錢,2月份的回單能貼到去年11月份賬的后面嗎?怎么處理呢? 謝謝
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來(lái)的?
老師好,稅務(wù)稽查,說(shuō)我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問(wèn)下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
那怎么處理呢?
就在2月份做賬就行了,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
不是報(bào)銷啊,走往來(lái)款嗎?
往來(lái)款不是給他付款了嗎?現(xiàn)在不是要寫(xiě)付款分錄嗎?付款分錄就這樣寫(xiě)。
借方科目就是你原來(lái)掛的往來(lái)科目。