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請問一般人公司,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額/進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這三個三級科目有余額,年末需要轉(zhuǎn)出清0嗎,分別轉(zhuǎn)入哪個科目?

2024-02-22 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-22 11:51

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的哈

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快賬用戶2602 追問 2024-02-22 11:52

那這個期末數(shù)字不就一直累計了嗎、?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:56

很正常的,平時正確申報增值稅就行,沒人在乎那個余額

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你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的哈
2024-02-22
同學(xué)你好 這個沒事的
2022-06-10
你好; 都結(jié)轉(zhuǎn)下; 你們最終都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去
2022-06-10
你好,做分錄的時候需要把進(jìn)項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目
2022-01-05
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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