對的 是這個意思的

公司成立3年,累計虧損100萬,2020年年報盈利了30萬,2021年1月申報2020年企業(yè)所得稅需要預交企業(yè)所得稅嗎?還是可以直接用以前虧損的100萬彌補?求具體操作步驟
老師,如果22年交了所得稅100萬,以前年度虧損400萬,如果匯算清繳的時候,是不是彌補虧損100萬?這樣可以把交的100萬所得稅退回來嗎?
公司小規(guī)模納稅人,2023年年度虧損了64萬 .2024 年1-3月收入100萬,需要繳納企業(yè)所得稅,請問4約申報企業(yè)所得稅的時候可以彌補2023年的虧損,然后不用交企業(yè)所得稅嗎?
當年虧損了100萬,5年內(nèi)可以彌補嗎?是指2023年虧損了100萬,2024年盈利了60萬,2024年的所得稅60萬-100萬=-40萬,2024年不需要繳納所得稅,一直到100萬彌補完后才需要繳納嗎?老師
老師,我2024年1季度盈利了40萬,但是我前幾年虧損了200萬,報2024年一季度所得稅時,不可以彌補虧損嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。