您好,我們記賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制,根據(jù)收入材料入賬就不會有這個問題了, 我們的利潤不對了,要更正報表,月度改報表沒事,
老師,公司有一筆未收回貨款100萬,但是這100萬我做利潤的時候也沒有算收入里面,然后未收的100萬貨物的成本我做利潤已經(jīng)在費用減掉了,現(xiàn)在我這100萬老板說要做爛賬處理,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,(內(nèi)賬,不涉及稅)總部不賣貨,統(tǒng)一給下面幾個店度房租裝修費,然后統(tǒng)一采購給貨物下面分公司,分公司有收入了,交給總部,這三種的分錄咋做呢?(我設(shè)想是把分店看作一個部門,設(shè)二級明細(xì)科目,因為老板想知道每個店的損益,所以要分開) 重點時分店的利潤核算是店里的總收入減35%成本減8%的房租減店員工資和費用,這個總部的算法又不一樣,不知道怎么弄了 但是分公司
老師您好!我想請問一下每月向供應(yīng)商采購當(dāng)月不付款,然后將其計入成本計算利潤,但是在后面付款給供應(yīng)商時有打折,實際付款沒有那么多,那么在計算總年利潤時,是按最初的成本計入還是需要減去那些折扣啊
老師好!請問一下,之前收的款做的預(yù)收款,沒確認(rèn)收入,付款時憑證就沖減的預(yù)收款,我現(xiàn)在才知道那樣做是不對的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上一直就掛著預(yù)收款,所以企業(yè)所得稅申報時利潤總額都一直是負(fù)數(shù),沒交過企業(yè)所得稅,這樣一直掛預(yù)收款也不行吧!現(xiàn)在確認(rèn)收入,預(yù)收款是減少了,可是企業(yè)所得稅申報表上只有營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額這三項,收入40多萬,而成本只有一萬多,又沒地方填費用,這樣不是要效很多企業(yè)所得稅嗎?這個企業(yè)所得稅報表要怎么樣填呀?
我司是有限合伙企業(yè),沒有啥業(yè)務(wù),主要是員工持股平臺用來收付投資款,其他沒啥業(yè)務(wù)。尹9月有一筆銀行利息到賬,導(dǎo)致如下利潤表中利潤為正。請問應(yīng)該怎么申報個人所得稅(經(jīng)營所得)
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
沒有報賬,只是小作坊的內(nèi)賬,這一次我該怎么算
您好,內(nèi)賬又不報稅,更正下報表嘛
不影響利潤和應(yīng)收應(yīng)付
您好,采購的東西入成本了,然后銷售了,當(dāng)然是影響利潤的