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老師你好,我們購買了一輛事故車,價值9萬元,保險公司理賠7萬元,怎么做賬務處理

2024-02-21 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-21 14:23

借固定資產(chǎn)2萬,其他應收款7萬,貸銀行存款9萬。 借銀行存款7萬貸其他應收款期。

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 14:29

老師,這輛報廢車可以拆件賣的。 借,周轉材料 低值易耗品 2萬 應收賬款 7萬 貸,銀行存款9萬 可以這樣做嗎老師? 固定資產(chǎn)還得計提折舊呢,

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:30

咱買這個車就是為了拆解的唄,對外銷售配件是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:30

要是這樣咱是按庫存商品入賬就行了。

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:30

或者是原材料入賬都可以的。

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:31

我前面回復你的,我以為你是自己單位用的,所以計入固定資產(chǎn)了。

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 14:36

老師,事故車挺嚴重的,根本沒法使用,只有拆件用,是舊件,沒法入庫,我們是4 s店,用的 DMS系統(tǒng),只能入廠家發(fā)回來的備件,這樣的話,可不可以 借,周轉材料 低值易耗品 貸,銀行

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:38

可以這樣處理也可以的。

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 14:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:43

客氣,祝您工作學習愉快。

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 14:50

老師,低值易耗品下面還需要在設科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 14:53

一科目是周轉材料二級科目是低值易耗品或者包裝物是這樣的。

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 15:01

老師,是應收賬款,還是其他應收款

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:04

你好 保險的記其他應收款

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快賬用戶5345 追問 2024-02-21 15:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:08

客氣,祝您工作學習愉快。

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借固定資產(chǎn)2萬,其他應收款7萬,貸銀行存款9萬。 借銀行存款7萬貸其他應收款期。
2024-02-21
你好,可以先做其他應付款,等修理好后把差異做營業(yè)外收支
2024-10-11
你好,這個是誰來承擔的?實際是你們單位承擔嗎?沒有銷售出去的車還是已經(jīng)銷售出去了?
2024-06-13
同學你好 這個要交增值稅的 借固定資產(chǎn)清理53萬 借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項77
2022-09-27
你好同學,正常你應該給他開發(fā)票的。嗯,然后呢,你應該是借銀行存款,然后貸營業(yè)外收入,
2022-03-14
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