借固定資產(chǎn)貸,銀行存款7萬。
老師,您好,請(qǐng)問我們公司想購(gòu)買一輛二手車,該怎么入賬呢?
你好,老師,我們公司買的一輛二手車,花了7萬元,怎么入賬呢
老師我們公司買了一輛二手車該怎么入賬呢
你好,老師,我們公司是一般納稅人,新購(gòu)入了一輛二手車,我應(yīng)該怎么入賬?
老師你好,我們購(gòu)買了一輛事故車,價(jià)值9萬元,保險(xiǎn)公司理賠7萬元,怎么做賬務(wù)處理
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤(rùn)大,欠錢,可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購(gòu),銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫(kù)存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
先付了50000,票已經(jīng)開了,是7萬,怎么做賬呢
借固定資產(chǎn)7 貸銀行存款5 應(yīng)付帳款2
二手車就不能抵增值稅了對(duì)吧?
那對(duì)于新的東西用舊了賣,還有就是買的二手的,用舊了在賣出去。賬務(wù)處理一樣嗎,交稅一樣嗎?
對(duì)方給你開增值稅專票才可以
開的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票
那就抵扣不了 這個(gè)是普票的 一般納稅人09年之后買來銷售出去一樣13%的增值稅
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票就可以抵增值稅對(duì)嗎?二手車可以開這個(gè)票嗎
對(duì)的 是的 是的 是的
那對(duì)于新的東西用舊了賣,還有就是買的二手的,用舊了在賣出去。賬務(wù)處理一樣嗎,交稅一樣嗎?
不一樣 做固定資產(chǎn)清理 一般納稅人09年之后買來銷售出去一樣13%的增值稅
不是有減按1%,記不清有點(diǎn)混了
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅或者09年銷售的可以簡(jiǎn)易計(jì)稅 稅率3% 按2% 交增值稅
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快