開票,然后未開票收入填寫負數(shù)申報
老師,我想問問之前有客戶為讓我們公司開票,但是我們已經(jīng)做了無票收入,現(xiàn)在客戶又喊我們公司補開發(fā)票怎么處理呢?
老師想問一下,客戶之前買了一個東西,當時說不開票,我已經(jīng)做了無票收入報稅了,那現(xiàn)在客戶又要開票怎么辦呀
您好老師,我公司是一般納稅人,去年做了一筆無票收入,當時是免稅的,現(xiàn)在客戶又要求開專票,請問我要怎么處理,怎么做賬,怎么報稅呀?
老師 一般納稅人公司銷售商品,之前已經(jīng)做了無票收入,客戶現(xiàn)在又要開發(fā)票,請問要怎么處理?
2年前的客戶,公司收了款一直沒開票但是已經(jīng)做了無票收入申報了,現(xiàn)在客戶說要開2年前的發(fā)票,這咋處理?2年前已經(jīng)申報納稅了呢
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
需要提供什么證明材料作為附件嗎?
不需要提供證明材料
如果是小規(guī)模公司,已經(jīng)做了無票收入申報增值稅,客戶后面又要求開發(fā)票,怎么處理呢?
減去開票收入填寫
系統(tǒng)會比對不成功
那就需要大廳申報了
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!