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公司從對公轉(zhuǎn)了827680,給法人付房租,然后有12320維修費(fèi)抵扣房租,就是房租總的是84萬,但是對方只開30萬的票,攤銷金額是按84萬,還是怎么做,付給法人的時(shí)候做的是借預(yù)付-法人,貸銀行

2024-02-21 11:23
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 11:25

你好? ?有些公司是先計(jì)提費(fèi)用? 再收到發(fā)票? 有些是按照開的發(fā)票金額進(jìn)費(fèi)用的

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快賬用戶6790 追問 2024-02-21 11:26

我需要具體的分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-21 11:30

借? 管理費(fèi)用? ? 貸 其他應(yīng)付款? ?(報(bào)銷的金額)借 管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付-法人?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 11:33

借? 長期待攤費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款

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你好? ?有些公司是先計(jì)提費(fèi)用? 再收到發(fā)票? 有些是按照開的發(fā)票金額進(jìn)費(fèi)用的
2024-02-21
先確認(rèn)30萬的費(fèi)用就是
2024-02-20
法人提供付款記錄 借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款
2023-12-01
你好,a公司是c公司的股東嗎?
2024-11-23
你好!未取得發(fā)票按總額分?jǐn)?/div>
2021-06-16
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