您好,可以退稅,但要做好查賬準備哦,很多企業(yè)退稅被查,還是稅務局電話催退稅的 財政部 稅務總局 海關總署 《關于深化增值稅改革有關政策的公告》(節(jié)選) 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 ?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元; 2.納稅信用等級為A級或者B級; 3.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; 4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的; 5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 ?。ǘ┍竟嫠Q增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 (三)納稅人當期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計算: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60% 進項構成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 ?。ㄋ模┘{稅人應在增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申請退還留抵稅額。 ?。ㄎ澹┘{稅人出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為,適用免抵退稅辦法的,辦理免抵退稅后,仍符合本公告規(guī)定條件的,可以申請退還留抵稅額;適用免退稅辦法的,相關進項稅額不得用于退還留抵稅額。 ?。┘{稅人取得退還的留抵稅額后,應相應調(diào)減當期留抵稅額。按照本條規(guī)定再次滿足退稅條件的,可以繼續(xù)向主管稅務機關申請退還留抵稅額,但本條第(一)項第1點規(guī)定的連續(xù)期間,不得重復計算。 (七)以虛增進項、虛假申報或其他欺騙手段,騙取留抵退稅款的,由稅務機關追繳其騙取的退稅款,并按照《中華人民共和國稅收征收管理法》等有關規(guī)定處理。 (八)退還的增量留抵稅額中央、地方分擔機制另行通知。

老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
您好,我們集團年初買房了,取得了一筆2500萬的進項,想問一下這一筆進項可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進行稅務籌劃。我們目前每月進銷項差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認證抵扣的話,也會產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應該怎么辦?
請問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)增值稅有二百多萬留底現(xiàn)在有進項稅留底退稅的政策嗎?
請問我們是生產(chǎn)煤炭的,一般納稅人企業(yè)增值稅進項留底二百多萬啊,請問可以留底退稅嗎?現(xiàn)在還可以嗎?如果可以的話有這方面的文件嗎?急急 十分感謝
老師您好!我司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷但還有原材料庫存10多萬,固定資產(chǎn)凈值6萬多,如果直接清算的話要交很多稅,請問有可以合理節(jié)稅的方法嗎?謝謝!
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務分錄啊
你好,低壓配電改造工程開幾個點的發(fā)票
個體戶小規(guī)模納稅人10月份有開了16000的票,是不是1月份在店子稅務局申報增值稅,還要在自然人端申報個稅?
圖片里沒增減%計算過程是怎樣的呢
中小企業(yè)中的中企業(yè)有什么要求
老師,支付給財政局的廣交會費用,借方科目是什么
工地,建筑的現(xiàn)場出納賬,我應該怎么理清楚呢,從大的輪廓到細節(jié),我應該怎么弄呢,沒有頭緒,沒做過
老師,想咨詢下:股轉(zhuǎn)材料申報中,1 公司新股東名冊,持股金額是填寫認繳金額,還是實繳金額? 2 土地房產(chǎn)等資產(chǎn)比例,這個填寫什么?
公司賬戶購入一輛超豪華小汽車和別墅!一直是老板自己使用!請問有什么稅務風險?
老師,付款通知單,和費用報銷單,有啥區(qū)別,分別是干嘛的?