你好,同學(xué) 多扣的計(jì)入管理費(fèi)用中
繳納了員工的個(gè)人所得稅1-3月的 但是工資才發(fā)放了1-2月,1-2月的工資里多扣了個(gè)稅,1-2月的工資扣后才交了1-3月的個(gè)稅,這個(gè)做賬時(shí)應(yīng)該怎么做呢 ,并且已經(jīng)做了補(bǔ)稅的表格把1-2月多扣的個(gè)稅補(bǔ)到4月份員工工資里
你好,發(fā)工資的時(shí)候,有個(gè)人的個(gè)稅在工資表上沒(méi)給扣,但是在個(gè)稅app里扣了,導(dǎo)致把個(gè)稅部分發(fā)放下來(lái)了,怎么做分錄呀?費(fèi)用分錄怎么做呀?這筆多發(fā)下來(lái)的錢(qián)下個(gè)月還得從實(shí)際工資里給他扣除來(lái)嗎?又怎么做分錄?
1月份發(fā)工資給員工在工資條的個(gè)稅里多扣除了2元錢(qián),但是實(shí)際申報(bào)個(gè)稅時(shí)是沒(méi)有多扣2元的,怎么做分錄才能把銀行存款做平
申報(bào)1月份個(gè)稅時(shí)扣個(gè)稅198元,而工資條上扣個(gè)稅200元,工資條上多給員工扣了2元錢(qián),我們公司3月20號(hào)發(fā)2月工資打算在2月份工資上多給發(fā)2元錢(qián),那我應(yīng)該怎么做分錄
老師,10月份個(gè)稅將甲員工的個(gè)稅算成501.86元,發(fā)工資時(shí),是按501.86元從工資中扣除的,至今天才發(fā)現(xiàn)實(shí)際個(gè)稅是454.46元,多算了47.4元,請(qǐng)問(wèn)老師,從工資中多扣的個(gè)稅47.4元怎么賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借管理費(fèi)用貸銀存嗎
就是賬比實(shí)際銀行存款少了2塊
借管理費(fèi)用貸銀存嗎 是的
差額計(jì)入管理費(fèi)用,帳就平了