同學(xué)你好 可以的 但是要交稅
. 資料: 甲公司與乙公司簽訂了一項租賃合同,有關(guān)條款如下:(1)租賃資產(chǎn):A建筑物。 (2)租賃期從2x18年1月1日起至2x27年12月31日止,共10年,續(xù)租期5年。 (3)租賃期內(nèi)租金50000元/年,甲公司于每年的年末支付。續(xù)租期間租金55000元/年。(4)甲公司的初始直接費用為20000元,其中,15000元是向A建筑物前任租戶支付的款項,5000元為向房地產(chǎn)中介支付的中介費。 (5)作為對甲公司的激勵,乙公司同意補償甲公司5000元的中介費。 (6)在租賃開始日,甲公司無法合理確定將來是否行使續(xù)租選擇權(quán),因此,將租賃期確定為10年。 (7)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,以增量借款利率6%作為租賃付款的折現(xiàn)率。 0假設(shè)不考慮稅費等其他因素的影響。(P/A,6%,10)=73601:(P/F,6%,10)=0.5584 要求:(1)計算甲公司上述租賃業(yè)務(wù)中使用權(quán)資產(chǎn)的入賬價值; (2)編制甲公司有關(guān)上述租賃業(yè)務(wù)的會計分錄。
你好,老師,請問下,我們公司零申報,現(xiàn)在要報印花稅,核定的是租賃合同,現(xiàn)在怎么填在,要填印稅憑證名稱,數(shù)量,書立日期,計稅金額,時間結(jié)算日期
你好老師,我用自己的房產(chǎn)證租賃給公司那是從變更成立起算時間?租賃合同上面可以寫無償租賃?因為現(xiàn)在公司注銷稅務(wù)局要我交租賃合同的印花稅
老師,你好,問一下,員工把車租給公司使用的話,一種是直接簽訂租賃協(xié)議合同就可以報銷平時的加郵費之類的費用;還有一種是去稅務(wù)局代開發(fā)票,簽訂租賃合同,那這個金額和合同是自己隨便寫的嗎,開完發(fā)票,每月待攤費用,還需要公司給個人支付租金嗎?
你好老師,我想問下我們公司簽了一個無償使用車輛合同,每個月按照實際費用來報銷。那么這個合同的印花稅是怎么交,是按報銷費用來交。還是不交 您好,不交,因為賬套里沒 有租賃費
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
金額沒有怎么交稅呢
是從成立日期開始算起嗎
你好老師我問下,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得交的稅是計入哪個科目?
同學(xué)你好 對的 從成立日期
好的,上面那個問題你看下
這個都是通過應(yīng)交稅費的
你好,老師我那個注銷公司帳上有做工資,申報個稅時候又報了一個人,填的都是0,那是不是要重新補申報更正?
年度所得稅里面有一筆業(yè)務(wù)招待費用有數(shù)據(jù),但實際沒有數(shù)據(jù),是之前調(diào)了數(shù)據(jù)的,把工資薪金那方面做了調(diào)整,是不是也要改過來呢
對的,不對就要改過來