你的意思是你們租賃進來然后再租賃出去嗎?是的話可以。但是你這種情況下就得交稅了。 如果是免租金,需要視同銷售交稅。
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產(chǎn)權(quán)人與租賃方租賃合同未到期,產(chǎn)權(quán)過戶完,我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應(yīng)付上,因一直未確認(rèn)是否合作,我們也未開票,現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權(quán)人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務(wù)報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務(wù)及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務(wù)報表財務(wù)人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財務(wù)就我一個人,加上這個月注冊的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報納稅被稅務(wù)機關(guān)拉進走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請問做賬和報稅有區(qū)別嗎?
請問老師,出口退稅現(xiàn)場提交資料時,因辦公地址和注冊地址不是同一個區(qū),后面又再注冊地址租了一個共享辦公室?,F(xiàn)在退稅老師說你們這么小的辦公室不符合公司人員總數(shù),但實際上我司人員都在外地項目上,就一行政上班。這種情況如果應(yīng)對?退稅老師說建議公司遷出到辦公地稅務(wù),那可是大工程!簽注冊地址會涉及稅務(wù)清稅?
你好,老師,我自己租了6層樓做商品零售和批發(fā),剛開始我自己做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做不下去了,我把二三四六層招商招來了四個業(yè)主做批發(fā)和零售,他們自己去簽的租賃合同,自己去經(jīng)營。我自己在一樓成立的個體戶,五樓又成立一個公司賣的東西都差不多,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?另外五樓還有一個管理公司,1-6樓的打包,配送都是我提供的服務(wù),包括他們的貨源,也是我?guī)兔o聯(lián)系的,他們每年交我管理費。這幾層的業(yè)主想在我管理公司交社保,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,我們不算是集團公司,就是因為合作關(guān)系,在省外成立了一家分公司,由那邊的人員自主管理,自負(fù)盈虧,自行做賬報稅,我們也沒有做過總公司分配什么所得稅比例給他們過?,F(xiàn)在他們那邊要在稅務(wù)辦稅,說是涉及總分機構(gòu),要我們添加一個總機構(gòu),他們那邊要選擇分子機構(gòu)。請問這樣對我們有什么影響嗎??做這個和沒做這個前后的區(qū)別,還有兩家公司之間的關(guān)系等,就是他們那邊的稅務(wù)問題,會影響我們這邊的公司嗎?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
正常如果一層樓多家公司都是招商直接和每家公司簽合同,但是其他4家公司都是老板另外起的照?,F(xiàn)在第6家公司和我們沒關(guān)系。我們是招商過來免租金的。但老板說這第6家公司也簽免租協(xié)議
老師,免租金視同銷售是和我公司銷售的稅率一樣嗎
一般納稅人9% 附加稅12%小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5% 印花稅千分之一小型微利企業(yè)減半
小規(guī)模呢老師
小規(guī)模增值稅5%季度300,000普通發(fā)票可以免 附加稅6% 印花稅千分之一減半, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快