同學(xué)你好 這個(gè)可以的
計(jì)提企業(yè)所得稅 預(yù)交企業(yè)所得稅 4個(gè)季度 本年利潤總額本年累計(jì)數(shù)是預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)數(shù)依據(jù)? 比如 利潤表 利潤總額本年累計(jì)數(shù)是10×百分之五(第三季度)減去 一二季度 等于 第四季度的預(yù)交數(shù)嗎? 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系
一季度利潤表里第31行所得稅費(fèi)用怎么取數(shù)?1月份預(yù)繳了四季度的所得稅,2023年一季度是負(fù)數(shù),3月底時(shí)候做了匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅
比如2023年第四季度企業(yè)所得稅或者第四季度的增值稅的應(yīng)交數(shù),是在24年的1月份交的,請問圖片里的應(yīng)交數(shù)和已交數(shù)可以填一樣的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請問所得稅匯算清繳主表上已繳所得稅怎么取數(shù)?包括22年第四季度計(jì)提23年1月交的嗎?23年第四季度計(jì)提24年月交的,算嗎
老師,我是小規(guī)模小微企業(yè),在報(bào)第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),不會報(bào)了!這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),肯定是第四季度的數(shù)嗎?我報(bào)成了全年的數(shù)據(jù),是否可以呢?因?yàn)閱为?dú)報(bào)第四季度的數(shù),需要交很多企業(yè)所得稅,而全年的話,就是很少的金額
老師,勞務(wù)分包公司項(xiàng)目結(jié)束暫時(shí)沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動表,凈資產(chǎn)變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個(gè)情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機(jī)型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個(gè)料工費(fèi)的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時(shí)間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
就是說23年的應(yīng)交數(shù)在24年1月份交的,也算23年,是這個(gè)意思嗎?所以應(yīng)交數(shù)和已交數(shù)可以填一樣的數(shù)據(jù)?
同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以 先預(yù)繳就可以