你好? 這個不影響的哈 正常分紅可以的哈
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應(yīng)該是在交那個所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
子公司(合伙企業(yè))收到母公司的分紅(子的長期股權(quán)投資收益)時,這個合伙企業(yè)就有利潤了,合伙企業(yè)是不是就要先分后稅,分指分紅給合伙的個人股東,個人股東按20%股息紅利交個稅?合伙企業(yè)分完還有利潤就要再按經(jīng)營所得申報個稅?
我們A企業(yè),兩個股東,占股30%的有限合伙企業(yè),和70%的有限公司,A企業(yè)分紅,合伙企業(yè)有兩個自然人合伙人,收到分紅款后,按20%股息紅利申報所得稅后,是否就可以直接按比例把分紅款轉(zhuǎn)給兩個自然人,也不需要再交其它稅了?
老師你好,收到被投資有限合伙企業(yè)分配款,又分配給股東自然人是不是要申報股息紅利所得個稅,必須申報期報完繳稅嗎
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務(wù)怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關(guān)出口,批量出口報關(guān),但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
那申報的時候要把這些人重新添加進去才行?
因為前期為了不申報工資薪金我把這些人的名單都刪掉了
你好 申報的時候添加一下就可以的哈
好的 完了再刪除掉是吧
你好 是的? 完了可以再刪除就可以的
加油? ?等你的好評哦? 新年快樂
老師 再問一下 剛剛操作的時候 所屬日期它只能默認(rèn)23.12.1-12.31 申報截止日期是1.15 所以我現(xiàn)在申報的話有滯納金
咋處理呢
你好 你就把申報期寫在1月的哈??
改不了呢 還是說把12月份的先更正之后再申報
知道啥原因了
你好,可以先更正改也可以的哈