你好,你們單位是一般納稅人還是小規(guī)模?如果是小規(guī)模的話,你的成本費(fèi)用都是含稅的,收入是不含稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,我剛接手外帳,想問(wèn)下,我做賬是不是必須來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開(kāi)出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問(wèn)題,客戶要求價(jià)格開(kāi)的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的。?,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開(kāi)出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
想問(wèn)個(gè)關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的問(wèn)題,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是勾稽關(guān)系。那么未分配利潤(rùn)是等于本年未分配的利潤(rùn)。想請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算流動(dòng)資產(chǎn)才能等于未分配利潤(rùn)。就比如公式應(yīng)該是所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債。除開(kāi)實(shí)收資本是用于前期投資的,也就是說(shuō)非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該是等于實(shí)收資本。(未做任何攤銷)然后流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債,沒(méi)有非流動(dòng)負(fù)債,這個(gè)公式應(yīng)該是等于未分配利潤(rùn)的。也是我們老板要求的算出他的資產(chǎn)等不等于現(xiàn)在做出來(lái)的利潤(rùn)??墒前凑者@個(gè)算法并不等于,按照理論上好像資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)是不是完全無(wú)法相等?可是又怎么去解釋呢?我理解的是會(huì)計(jì)等式已經(jīng)平衡就沒(méi)有問(wèn)題??墒抢习逡笠欢ㄒ愠鰜?lái)他的資產(chǎn)要等于未分配的利潤(rùn)
你好老師,我想問(wèn)問(wèn),我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來(lái)材料自己加工,再賣給工地。 問(wèn)題是這期間買材料價(jià)格低,加上自己加工費(fèi)的,報(bào)價(jià)給工地價(jià)格就是特別高,還不能開(kāi)具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會(huì)計(jì)一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤(rùn)率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會(huì)計(jì)一樣,把每個(gè)工地當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,那樣計(jì)算成本?就是不知道這個(gè)成本我應(yīng)該怎么計(jì)算?給個(gè)思路唄
老師請(qǐng)教一下,財(cái)務(wù)軟件計(jì)算凈利潤(rùn)是按照不含稅價(jià)格算的,我們之前給老板算的是按含稅價(jià)算的,中間正好差個(gè)附加稅沒(méi)做進(jìn)去,那老板看這個(gè)軟件就會(huì)高估利潤(rùn),這個(gè)問(wèn)題怎么解決
老師 你好 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們是加油站 一般納稅人屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 我們加油機(jī)是被稅務(wù)局管控的 單價(jià)也是按照掛牌價(jià)格統(tǒng)一核算 但是我們有優(yōu)惠 也就是收費(fèi)的時(shí)候打折折扣了一點(diǎn) 相當(dāng)于收入掛牌價(jià)格這么高 這個(gè)我要怎么操作 讓我的利潤(rùn)低
廚房設(shè)備銷售開(kāi)票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老板給超市里投資了10萬(wàn)元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開(kāi)多少,發(fā)票還有頂額開(kāi)票的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時(shí)需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊(cè)資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個(gè)情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對(duì)于五個(gè)人年薪200萬(wàn)的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開(kāi)的專票,能扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)
我們企業(yè)是一般人
一般納稅人的話,你附加稅做賬務(wù)處理了嗎?
附加稅怎么做的?附加稅應(yīng)該是做稅金及附加,也影響你的利潤(rùn)。
如果你購(gòu)入的和銷售的稅率是一樣的話,也不影響你的利潤(rùn)表。
但要看項(xiàng)目的話每一個(gè)項(xiàng)目我都單獨(dú)做附加稅處理?
不是的,它是根據(jù)你外賬做的交的稅款。