你看一下報表,要是沒有出現(xiàn)負數(shù)也行。要是出現(xiàn)負數(shù)了,你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負數(shù)。

老師,我現(xiàn)在接手公司的帳,資產(chǎn)負債表和余額表對不上,他說有重分類的,應收賬款,預付賬款其他應收款,應付賬款,預收賬款,其他應付款,這幾個怎樣的關系?
重分類主要是指財務報表的重分類。 它調表不調賬,即不調整明細賬和總賬,只調整報表項目,根據(jù)明細科目的期末余額而非總賬余額而定,當資產(chǎn)類往來明細科目,如:應收賬款期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債中;反之,當負債類往來明細科目,如:預收賬款期末出現(xiàn)借方余額時,這時應是一種債權,需重新分類到資產(chǎn)中。如果不進行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當中,則不能反映資產(chǎn)負債表的本來面目,甚至導致財務指標異常。這是什么意思呢
老師,手工賬編制的科目匯總表,科目余額表也需要對應收賬款,應付賬款進行重分類填寫嗎?還是只需要在編制資產(chǎn)負債表中重分類填寫就可以了?
老師,9月資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應收賬款金額-100,預收賬款是0,可以直接改為應收賬款余額是0,預收賬款余額是100這樣子嗎?
今天聽了肖曉老師講的重分類,就去看了公司財務軟件自動生成的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)應收應付預收預付這些報表項目都是根據(jù)總賬科目余額過來的,沒有重分類呢?
zhubo從另一個公司跳槽到我們公司,對方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務信息服務費專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結轉應該怎么做呀,我剛接手,做賬的時候采購和銷售商品的時候都直接把應交增值稅銷和進項放進去了,結果我們家不給客戶開發(fā)票,供應商也沒給我們開發(fā)票,我月末應該怎么結轉增值稅咋
單位銷項發(fā)票不開,進項發(fā)票對方這個月的還沒及時給開,我應該怎么算這個月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復議機關是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應該收點稅點錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
你是指什么出現(xiàn)負數(shù)?具體科目嗎?
我看了哈資產(chǎn)類和負類余額都是正數(shù),除了未交稅金是負數(shù)
那就把應交稅費的負數(shù)填寫在其他流動資產(chǎn)里就好了。
這個我知道,就是說預收應收預付應付這里余額都是正數(shù),他們按著這個直接填的,沒有重分類
稅金哪里我知道怎么填
我是這個表沒有對科目重分類
您現(xiàn)在就這一個是負數(shù),您就把這個負數(shù)填寫到其他流動資產(chǎn)里就可以了。
我沒有說稅金,
您要是糾結就按正規(guī)的填寫吧,充分類。 比如說應收賬款就按應收賬款的借方和預收賬款的借方減去壞賬準備的余額填寫。
因為報表的填寫說明規(guī)定就是按照充分類這樣的公式填寫的。
可以改一下報表填寫公式就好了 看重分類填寫
好吧好好
?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!