久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師我發(fā)現(xiàn)4s店的資產(chǎn)負債表,都是按著科目余額匯總表來直接填的資產(chǎn)類負債類,沒有重分類,這樣可以嗎?應收賬款和預收賬款還有預付,預收也挺多的啊,為啥沒有重分類,直接按著科目余額抄來的這樣對嗎?

2024-02-20 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-20 10:54

你看一下報表,要是沒有出現(xiàn)負數(shù)也行。要是出現(xiàn)負數(shù)了,你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負數(shù)。

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 10:55

你是指什么出現(xiàn)負數(shù)?具體科目嗎?

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 10:56

我看了哈資產(chǎn)類和負類余額都是正數(shù),除了未交稅金是負數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 10:56

那就把應交稅費的負數(shù)填寫在其他流動資產(chǎn)里就好了。

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 10:57

這個我知道,就是說預收應收預付應付這里余額都是正數(shù),他們按著這個直接填的,沒有重分類

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 10:58

稅金哪里我知道怎么填

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 10:58

我是這個表沒有對科目重分類

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 11:00

您現(xiàn)在就這一個是負數(shù),您就把這個負數(shù)填寫到其他流動資產(chǎn)里就可以了。

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 11:01

我沒有說稅金,

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 11:02

您要是糾結就按正規(guī)的填寫吧,充分類。 比如說應收賬款就按應收賬款的借方和預收賬款的借方減去壞賬準備的余額填寫。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 11:02

因為報表的填寫說明規(guī)定就是按照充分類這樣的公式填寫的。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 11:03

可以改一下報表填寫公式就好了 看重分類填寫

頭像
快賬用戶1066 追問 2024-02-20 11:03

好吧好好

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-20 11:04

?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你看一下報表,要是沒有出現(xiàn)負數(shù)也行。要是出現(xiàn)負數(shù)了,你最好是充分了一下不允許出現(xiàn)負數(shù)。
2024-02-20
同學,你好 你這邊調整科目
2025-02-20
稍等,我看一下情況。
2024-07-12
按之前的期末數(shù)做,這個沒有說先重分類錄入期初余額 這個你軟件會自動重分類這個,
2020-10-28
如果9月的資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),這可能意味著原來的分類存在問題,或者存在一定的會計錯誤。重分類后,期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,與6月的申報財報期初數(shù)據(jù)不一致,這可能會對公司的財務報表產(chǎn)生影響。 在理論上,如果應收賬款金額為-100,而預收賬款為0,那么將應收賬款余額改為0,預收賬款余額改為100是可以的。但這種操作需要確保這樣做不會對公司的財務報表產(chǎn)生不良影響。 一般來說,為了避免報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況,建議按照正確的會計制度進行操作。如果在9月份發(fā)現(xiàn)問題并進行了修正,應該將修正后的數(shù)據(jù)反映在9月份的財務報表中,而不是去修改之前的財務報表。 如果已經(jīng)發(fā)生了重分類,并且期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,最好的做法是重新提交一份財務報表,并詳細說明其中發(fā)生的變化。如果之前的申報財報已經(jīng)提交,并且無法修改,那么新的財務報表應該進行標注,以說明之前的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)存在的差異。
2023-10-17
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×