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老師,9月資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應收賬款金額-100,預收賬款是0,可以直接改為應收賬款余額是0,預收賬款余額是100這樣子嗎?

2023-10-17 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 16:52

如果9月的資產(chǎn)負債表應收賬款是負數(shù),這可能意味著原來的分類存在問題,或者存在一定的會計錯誤。重分類后,期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,與6月的申報財報期初數(shù)據(jù)不一致,這可能會對公司的財務報表產(chǎn)生影響。 在理論上,如果應收賬款金額為-100,而預收賬款為0,那么將應收賬款余額改為0,預收賬款余額改為100是可以的。但這種操作需要確保這樣做不會對公司的財務報表產(chǎn)生不良影響。 一般來說,為了避免報表數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況,建議按照正確的會計制度進行操作。如果在9月份發(fā)現(xiàn)問題并進行了修正,應該將修正后的數(shù)據(jù)反映在9月份的財務報表中,而不是去修改之前的財務報表。 如果已經(jīng)發(fā)生了重分類,并且期初數(shù)據(jù)發(fā)生了變化,最好的做法是重新提交一份財務報表,并詳細說明其中發(fā)生的變化。如果之前的申報財報已經(jīng)提交,并且無法修改,那么新的財務報表應該進行標注,以說明之前的數(shù)據(jù)和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)存在的差異。

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 16:58

老師,我還是沒有明白,9月申報該報重分類的,還是不重分類的數(shù)據(jù)

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 17:00

1-6月電子稅務局申報表都是不重分類的,9月重分類了,期初數(shù)據(jù)就會變,不一致了,季度申報的話在哪里標注?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:04

同學你好 往來科目負數(shù)就要重分類哦

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 17:05

三季度按照重分類后的數(shù)據(jù)申報嗎?跟前面兩個季度報表期初數(shù)據(jù)不一致,沒有關系嗎?后面四季度是不是也得重分類?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:09

按重分類后的數(shù)據(jù)申報

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 17:10

老師,后面四季度是不是也得重分類,正常要選擇重分類嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 17:19

只要往來科目有負數(shù)要重分類哦

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 18:02

但是重分類了,1-6月上報稅務局的報表沒有重分類呢老師老師看看這個呢,有沒有影響?

但是重分類了,1-6月上報稅務局的報表沒有重分類呢老師老師看看這個呢,有沒有影響?
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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:20

往來科目是負數(shù)沒有重分類嗎

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 18:41

1-6月申報稅局按照沒有重分類,現(xiàn)在是負數(shù)需要重分類后申報嗎,重分類會導致往來科目期初數(shù)據(jù)變化,現(xiàn)在9月申報按重分類嗎?會不會有風險

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齊紅老師 解答 2023-10-17 18:48

現(xiàn)在是負數(shù)的 只需要重分類現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表就可以

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 19:10

這個我知道,我問的是9月申報到底按重分類還是不重分類,如果跟稅局一致就得不重分類,應收賬款就是負數(shù)了,可以申報負數(shù)的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 19:11

只要往來科目負數(shù)就要重分類 因為資產(chǎn)負債表往來科目不能是負數(shù) 只是資產(chǎn)負債表重分類 這也不影響損益

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快賬用戶8377 追問 2023-10-17 19:13

我到底按照重分類申報還是不重分類啊

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齊紅老師 解答 2023-10-17 19:28

往來科目負數(shù)資產(chǎn)負債表重分類就可以

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