你好,這種是不開發(fā)票的。
老師,我們銷量布,主營業(yè)務(wù)收入10000.客戶支付了4000.扣除6000作為年終我們贊助他們年會的費(fèi)用,這一筆業(yè)務(wù)怎樣入賬呢
給客戶年會贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷售已經(jīng)開了發(fā)票的應(yīng)收,是計入營業(yè)外支出嗎?如果是還沒開發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開折扣嗎
給客戶年會贊助,直接以現(xiàn)金的方式,要怎么處理?可以給私人賬戶轉(zhuǎn)嗎?我們公司入賬怎么入?營業(yè)外支出_贊助支出嗎?不用發(fā)票嗎?
支付客戶年會贊助款應(yīng)該計什么科目呢?
上下游客戶或供應(yīng)商年會贊助款怎么開票呢?支付年會贊助款怎么入賬呢
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項,為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了