同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了 發(fā)票上開(kāi)折扣就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
客戶給我們轉(zhuǎn)款時(shí)少付了0.1,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,這種可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果可以的話,應(yīng)該設(shè)置什么二級(jí)科目?
老師們,房產(chǎn)中介在銷(xiāo)售車(chē)位給客戶時(shí),如果該公司沒(méi)有收到自己在購(gòu)車(chē)位時(shí)的發(fā)票,在該情況下,自己要開(kāi)發(fā)票給客戶,應(yīng)稅項(xiàng)目欄是填*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?
老師好,銷(xiāo)售了一商品了客戶,并開(kāi)了發(fā)票且客戶還抵扣了進(jìn)項(xiàng),應(yīng)是應(yīng)收賬款,客戶貨還沒(méi)有協(xié)商退貨,但是發(fā)票不給退回,客戶退貨不退發(fā)票不合理吧?不退發(fā)票能直接開(kāi)紅字發(fā)票,讓客戶抵扣的轉(zhuǎn)出嗎,但是抵扣的稅額,是沒(méi)有辦法直接給供應(yīng)商的,是嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷(xiāo)售已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開(kāi)折扣嗎
給客戶年會(huì)贊助費(fèi),從應(yīng)收賬款中扣除,如果銷(xiāo)售已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的應(yīng)收,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?如果是還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給客戶的,能在發(fā)票上面開(kāi)折扣嗎
老師,我開(kāi)票時(shí)候甲方讓多開(kāi)了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開(kāi)部分收到錢(qián)退給甲方,扣掉一點(diǎn)點(diǎn)稅金,這個(gè)付給甲方錢(qián)計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬(wàn)2024年匯算清繳虧損10萬(wàn)老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補(bǔ)了交了2000塊錢(qián)的,所得稅,如果說(shuō)年底利潤(rùn)總額是95萬(wàn)是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報(bào)要填哪幾張表格
聽(tīng)到朋友爭(zhēng)論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開(kāi)過(guò)建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)稅票是多少個(gè)點(diǎn)的呢?有限額的嗎?例如說(shuō)開(kāi)到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開(kāi)票這樣的,我聽(tīng)她們討論說(shuō)是小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)票是3.58個(gè)點(diǎn),然后工程造價(jià)2000萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢(qián)存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個(gè)怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)除員工工資之外再給員工發(fā)點(diǎn)高溫補(bǔ)帖,超出的高溫補(bǔ)帖需要繳個(gè)人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎(jiǎng)金要繳個(gè)人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬(wàn)買(mǎi)了一筆1000萬(wàn)的債權(quán)。然后以400萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)給了A公司。但是A公司沒(méi)有按照約定付款,只給了20萬(wàn),剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢(qián)怎樣掛帳呢?