久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們銷量布,主營業(yè)務收入10000.客戶支付了4000.扣除6000作為年終我們贊助他們年會的費用,這一筆業(yè)務怎樣入賬呢

2021-12-24 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-24 22:17

同學您好,實際也就是您因為贊助給他,就不用他們付了是嗎,借營業(yè)外支出貸應收賬款

頭像
快賬用戶9464 追問 2021-12-24 22:24

是的,但是我們不是掛應收賬款,而是直接掛的主營業(yè)務收入

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 22:32

那您的分錄是怎么做的,這應該需要掛應收的

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 22:32

或者就是借銀行存款4000Y營業(yè)外支出6000貸主營業(yè)務收入

頭像
快賬用戶9464 追問 2021-12-24 22:34

現(xiàn)金交易的,但直接在貨款里給扣除了

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-24 22:36

那就是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就好了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學您好,實際也就是您因為贊助給他,就不用他們付了是嗎,借營業(yè)外支出貸應收賬款
2021-12-24
第一個把營業(yè)外收入放到貸方負數(shù)。
2023-01-06
:借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅 借其他業(yè)務成本,貸銀行存款
2025-06-26
同學你好 開服務費的發(fā)票 繳納增值稅附加稅所得稅就行了 他們給你們打款是你們的收入,他們的費用,他們不交稅
2020-11-20
這種情況不能直接這樣記賬。 首先,需要明確這筆款項的性質。如果這是客戶原本應該支付給您公司的貨款,由于供應商發(fā)錯貨而由供應商直接轉給您公司,那么這并不是新的主營業(yè)務收入,而是對之前銷售業(yè)務的收款。 正確的賬務處理應該是: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000 如果之前沒有確認應收賬款,則需要先確認應收賬款,再進行收款的處理。 假設之前沒有確認應收賬款: 銷售發(fā)生時: 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 收到款項時: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000
2024-07-24
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×