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老師,我們銷量布,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000.客戶支付了4000.扣除6000作為年終我們贊助他們年會(huì)的費(fèi)用,這一筆業(yè)務(wù)怎樣入賬呢

2021-12-24 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 22:17

同學(xué)您好,實(shí)際也就是您因?yàn)橘澲o他,就不用他們付了是嗎,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2021-12-24 22:24

是的,但是我們不是掛應(yīng)收賬款,而是直接掛的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2021-12-24 22:32

那您的分錄是怎么做的,這應(yīng)該需要掛應(yīng)收的

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齊紅老師 解答 2021-12-24 22:32

或者就是借銀行存款4000Y營(yíng)業(yè)外支出6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶9464 追問(wèn) 2021-12-24 22:34

現(xiàn)金交易的,但直接在貨款里給扣除了

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齊紅老師 解答 2021-12-24 22:36

那就是把銀行存款改為庫(kù)存現(xiàn)金就好了

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同學(xué)您好,實(shí)際也就是您因?yàn)橘澲o他,就不用他們付了是嗎,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
2021-12-24
第一個(gè)把營(yíng)業(yè)外收入放到貸方負(fù)數(shù)。
2023-01-06
:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
2025-06-26
同學(xué)你好 開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 繳納增值稅附加稅所得稅就行了 他們給你們打款是你們的收入,他們的費(fèi)用,他們不交稅
2020-11-20
這種情況不能直接這樣記賬。 首先,需要明確這筆款項(xiàng)的性質(zhì)。如果這是客戶原本應(yīng)該支付給您公司的貨款,由于供應(yīng)商發(fā)錯(cuò)貨而由供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)給您公司,那么這并不是新的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而是對(duì)之前銷售業(yè)務(wù)的收款。 正確的賬務(wù)處理應(yīng)該是: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 如果之前沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)收賬款,則需要先確認(rèn)應(yīng)收賬款,再進(jìn)行收款的處理。 假設(shè)之前沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)收賬款: 銷售發(fā)生時(shí): 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000
2024-07-24
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