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收到各戶的供應商弄錯了貨了,客戶不直接扣了,叫他們的供應商直接轉(zhuǎn)給我們,這一筆分錄怎么做賬,可不可借銀行存款 10000貸主營業(yè)務收入 這樣子可以嗎,不用計提把,這個是私轉(zhuǎn)

2024-07-24 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-24 14:30

這種情況不能直接這樣記賬。 首先,需要明確這筆款項的性質(zhì)。如果這是客戶原本應該支付給您公司的貨款,由于供應商發(fā)錯貨而由供應商直接轉(zhuǎn)給您公司,那么這并不是新的主營業(yè)務收入,而是對之前銷售業(yè)務的收款。 正確的賬務處理應該是: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000 如果之前沒有確認應收賬款,則需要先確認應收賬款,再進行收款的處理。 假設之前沒有確認應收賬款: 銷售發(fā)生時: 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 收到款項時: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000

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快賬用戶3539 追問 2024-07-25 09:04

以前都是直接扣客戶款費,現(xiàn)在客戶不給我們扣,他們直接叫他們的供應商轉(zhuǎn)給我們款了,沒有發(fā)票,如果內(nèi)賬需要怎么做賬。還有外賬需要怎么做賬,以后都會生類似情況我需要怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-25 09:06

外賬內(nèi)賬都是上面的做法 只不過內(nèi)賬不用貸銷項

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這種情況不能直接這樣記賬。 首先,需要明確這筆款項的性質(zhì)。如果這是客戶原本應該支付給您公司的貨款,由于供應商發(fā)錯貨而由供應商直接轉(zhuǎn)給您公司,那么這并不是新的主營業(yè)務收入,而是對之前銷售業(yè)務的收款。 正確的賬務處理應該是: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000 如果之前沒有確認應收賬款,則需要先確認應收賬款,再進行收款的處理。 假設之前沒有確認應收賬款: 銷售發(fā)生時: 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 收到款項時: 借:銀行存款 10000 貸:應收賬款 10000
2024-07-24
你好? ? ?是的。 就這樣來處理 。開了 折讓發(fā)票嗎??
2021-05-20
您好同學,付給了工人工資,那可以主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬,貸應付職工薪酬,貸應收賬款。
2022-09-20
您好,這個是可以直接做的,是可以的
2023-09-13
您好 那您可以通過應收賬款科目過渡一下, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅,
2020-10-10
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