你好,沒有關(guān)系的,可以的。

你我于星期四的時(shí)候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯(cuò)誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣,經(jīng)過與購買方溝通,她們在稅盤上填開了紅字專票信息表,審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
收到的進(jìn)項(xiàng)票我們抵扣掉了,對方發(fā)票沒拿過來,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),公司抬頭開錯(cuò)了稅號對的。這個(gè)情況 我們開紅字信息表,對方再開負(fù)數(shù)發(fā)票,接著再開正數(shù)發(fā)票,不開我們這個(gè)抬頭開另外一個(gè)抬頭的話,以前的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)不會(huì)有什么問題?
我上個(gè)月有張專票開給客戶的抬頭名稱錯(cuò)了一個(gè)字 客戶那邊應(yīng)該是抵扣了 所以他那邊紅沖了讓我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 但是他們那邊默認(rèn)的抬頭名稱是現(xiàn)在正確的名稱 負(fù)數(shù)發(fā)票就無法開出跟之前開錯(cuò)名稱的發(fā)票一致,這種情況怎么處理
紅沖增值稅專用發(fā)票:因購買方抬頭信息填寫錯(cuò)誤現(xiàn)需填寫紅字發(fā)票,填寫紅字發(fā)票時(shí)的購買方抬頭和之前錯(cuò)誤發(fā)票的信息保持一致嗎?還是改成正確的抬頭信息?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?

