是的,填寫跟之前錯(cuò)誤的購(gòu)買方名字一樣
增值稅普票信息錯(cuò)誤跨月需要紅沖開(kāi)負(fù)數(shù),我錯(cuò)誤的在增值稅專用發(fā)票上填寫了紅字信息表并上傳了,可以直接點(diǎn)刪除解決嗎
老師好,購(gòu)買方在開(kāi)票系統(tǒng)里將以前月份已抵扣的專票填寫紅字發(fā)票信息表,撤銷后稅務(wù)局后臺(tái)是否仍然存有該紅字信息,為了避免納稅風(fēng)險(xiǎn)是否需要再把撤銷的紅字信息表重新填寫,讓對(duì)方開(kāi)一張紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票呢
10月銷售方開(kāi)錯(cuò)專票購(gòu)買方的稅號(hào),現(xiàn)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,公司是UKey開(kāi)票軟件,是不是先開(kāi) 紅字發(fā)票信息表填開(kāi) ?
紅字增值稅專用發(fā)票信息表銷售方的信息填寫更改后的還是開(kāi)具錯(cuò)誤的信息
老師好,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在想要開(kāi)紅字發(fā)票,是不是只能購(gòu)買方填寫《紅字信息表》?
公司是一個(gè)體檢中心,幾年前包括買一些家具等其他東西,是從個(gè)人給出去的沒(méi)有發(fā)票,有的是從公戶走的也沒(méi)有給發(fā)票,公司現(xiàn)在過(guò)去幾年了需要如何調(diào)整,實(shí)務(wù)當(dāng)中一般如何操作需要改之前的報(bào)表嗎?如果現(xiàn)在直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的話是不是就可以不改以前的報(bào)表了,那如果計(jì)入利潤(rùn)分配的分配利潤(rùn)之后是不是就沒(méi)有實(shí)現(xiàn)稅前扣除了
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會(huì)計(jì)分錄
你好,老師請(qǐng)問(wèn)我公司一臺(tái)固定資產(chǎn)小汽車,現(xiàn)在賬面價(jià)值是5萬(wàn),現(xiàn)在給別人頂賬6萬(wàn),需要開(kāi)具幾個(gè)點(diǎn)的銷售發(fā)票???需要繳納什么稅
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對(duì)規(guī)定第二點(diǎn),這里第三方所持股份,是求和超過(guò)25%;還是說(shuō),每一方都必須超過(guò)25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計(jì)算呢?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照獎(jiǎng)金和發(fā)工資,老師可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?謝謝
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說(shuō)的詳細(xì)一些
如果是跨月但不跨季度還沒(méi)有報(bào)稅期間的錯(cuò)誤發(fā)票重開(kāi),應(yīng)該是作廢還是紅沖
當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,當(dāng)月可以作廢,過(guò)次月了,都要紅沖