您好,我們?cè)诟陥?bào)23年12月個(gè)稅收入,因?yàn)椴簧陥?bào)個(gè)稅的工資薪金是不能在23年所得稅稅前扣除的,現(xiàn)在1月是24年個(gè)稅了
咨詢個(gè)個(gè)稅問(wèn)題,我們公司2021年2月份發(fā)1月份的工資和2020年13薪。怎么計(jì)算個(gè)稅?因?yàn)楝F(xiàn)在都2月份了,我更正申報(bào)1月份個(gè)稅了,1月份申報(bào)12月份個(gè)稅,我直接把12月份工資與13薪合并計(jì)稅,這樣不用繳納稅,而2021年2月份申報(bào)1月份個(gè)稅的時(shí)候,申報(bào)的只有2021年1月份工資。
你好,老師,我司一主管月工資7000元,每月正常申報(bào),扣個(gè)人所得稅60元,到7月份的時(shí)候,工資應(yīng)發(fā)2413.78元,我是按這個(gè)數(shù)申報(bào)的,當(dāng)月不用扣個(gè)人所得稅,后面實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候又改為7000元來(lái)發(fā)放,8月份按7000元來(lái)申報(bào),也不用扣個(gè)人所得稅,現(xiàn)在報(bào)9月份的工資薪金,申報(bào)7000元,扣個(gè)人所得稅42.41元,我需要重新補(bǔ)申報(bào)7月份的工資薪金嗎?
老師好!請(qǐng)教一下,我們公司2023年7-9月份少申報(bào)了工資薪金,這個(gè)月申報(bào)1月份工資薪金個(gè)稅時(shí)要不要補(bǔ)申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司在上個(gè)月申報(bào)了2023年年終獎(jiǎng)的個(gè)稅,現(xiàn)在3月份又要發(fā)放一部分,我可以合并到2024年3月的工資薪金里一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司7月底成立的,8月份有工資,但是我們報(bào)表數(shù)據(jù)已經(jīng)做出來(lái)了,就是8月的工資9月份計(jì)提和發(fā)放,那我現(xiàn)在申報(bào)工資薪金個(gè)稅是怎么申報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
我們的賬和報(bào)表都要改嗎
您好,賬里也沒(méi)有做這個(gè)工資的話,都不用改了,直接申報(bào)在1月,賬也做在1月,賬和申報(bào)一致就行,稅務(wù)是要比對(duì)的