你好!按照規(guī)定,8月工資應(yīng)在9月發(fā)放時(shí)申報(bào)個(gè)稅。你們的報(bào)表已做好,記得在9月發(fā)放工資后,及時(shí)進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。若有疑問(wèn),可詳細(xì)查看相關(guān)政策或咨詢稅務(wù)部門。祝順利!
之前代賬機(jī)構(gòu)做賬,往往工資還沒(méi)發(fā)放,就已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅。比如8月的工資,我們是9.20日發(fā)放,但是8月就申報(bào)了8月的個(gè)稅,9月初就扣掉了。那以后的話怎么去調(diào)整這個(gè)時(shí)間啊,比如9月份應(yīng)該是申報(bào)8月份的,但是8月份已經(jīng)申報(bào)掉了。
我們公司比如7月申報(bào)6月發(fā)放5月工資 那么7月就是報(bào)5月工資的個(gè)稅?,F(xiàn)在做工資的人事提出工資發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅能在當(dāng)月同步,也就是接下來(lái)8月份申報(bào)6月工資和7月工資的個(gè)稅 這可行嗎
#提問(wèn)#老師,你好!我們公司6月份的工資和7月份的工資一起在8月份發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呢?
老師,我們是新成立公司。7月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在8月份要申報(bào)7月個(gè)稅。假如其他員工都是7月份入職,8月份發(fā)工資。那么這些員工個(gè)稅是不是在9月份申報(bào)?
老師你好,我想問(wèn)下公司9月報(bào)個(gè)稅,所屬期屬于8月份,8月份我們發(fā)的7月份工資,導(dǎo)入的工資表應(yīng)該是7月份的對(duì)吧,那算出來(lái)的個(gè)稅應(yīng)該體現(xiàn)在幾月份的工資表里呢?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
你的意思那就是10月15號(hào)之前報(bào)8月份的工資嗎
嗯,理解了。根據(jù)規(guī)定,8月的工資應(yīng)在9月發(fā)完后,于10月15日前申報(bào)個(gè)稅。記得關(guān)注最新政策哦!
那我現(xiàn)在9月份要申報(bào)個(gè)稅,是全員0申報(bào)嗎
不是全員0申報(bào)哦!要看員工是否收入達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)。超過(guò)起征點(diǎn)就要申報(bào)。
我的意思是我8月份的工資要10月時(shí)間申報(bào),現(xiàn)在也是報(bào)稅期,我9月份申報(bào)工資薪金是0申報(bào)吧,
不是0申報(bào)哦!看員工工資是否超過(guò)個(gè)稅起征點(diǎn),超過(guò)就得申報(bào)。沒(méi)超過(guò),按實(shí)際計(jì)算。記得關(guān)注最新政策。
不是我的意思是我8月的工資10月才申報(bào),那這個(gè)月就不申報(bào)吧,要不不是重復(fù)申報(bào)了
明白了,如果您8月工資10月申報(bào),那么9月無(wú)需申報(bào)這部分工資,避免重復(fù)申報(bào)。記得檢查具體政策細(xì)節(jié)。
好的,那就是我9月份就0申報(bào)就好了,是嗎
老師,我還想問(wèn)下,我們公司填增值稅申報(bào),六稅倆費(fèi)減免政策起止時(shí)間填什么時(shí)候了
9月增值稅申報(bào)若無(wú)應(yīng)稅項(xiàng)目,填0即可。六稅兩費(fèi)減免政策具體起止時(shí)間,需查詢官方文件或咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
您的理解正確。對(duì)于9月的增值稅申報(bào),如果沒(méi)有應(yīng)稅項(xiàng)目,填寫(xiě)0是符合規(guī)定的。 關(guān)于六稅兩費(fèi)減免政策的起止時(shí)間,確實(shí)需要查閱官方文件或者直接咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局,以確保準(zhǔn)確無(wú)誤地填寫(xiě)申報(bào)表。不同地區(qū)、不同時(shí)間段的優(yōu)惠政策可能會(huì)有所不同,因此直接獲取最權(quán)威的信息是非常重要的。希望這能幫助您順利完成申報(bào)工作。如果有其他問(wèn)題,歡迎隨時(shí)提問(wèn)。祝您申報(bào)順利!
好的,那個(gè)稅我錄入員工信息的時(shí)候,他們?nèi)肼殨r(shí)間是從8月開(kāi)始,還是9月開(kāi)始了
入職時(shí)間從8月開(kāi)始記錄,因?yàn)檫@是他們工作的起始月。
好的,我還想問(wèn)下,我做8月份的工資表,個(gè)稅申報(bào)要到10月份才申報(bào),那我現(xiàn)在這個(gè)稅需要計(jì)算嗎
沒(méi)問(wèn)題,8月工資表計(jì)算個(gè)稅,但申報(bào)延至10月。期間正常計(jì)算即可,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
我感覺(jué)都有點(diǎn)亂,個(gè)稅可以不計(jì)算嗎,到10月份申報(bào)工資薪金,在9月份的工資扣個(gè)稅,這樣可以嗎
不可以。個(gè)稅需按月計(jì)算,次月申報(bào)。9月工資應(yīng)在9月計(jì)算個(gè)稅,10月申報(bào)。