你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是要視同銷售的 但是你如果金額不大的話 借:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出 增值稅 貸:銀行存款
公司購(gòu)買黃金產(chǎn)品贈(zèng)送客戶,可以開普票還是增值稅專用發(fā)票?老板有小規(guī)模公司也有一般納稅人公司,開的票能怎么分錄?能做到成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是一般納稅人,老板購(gòu)買10臺(tái)彩電做禮品來(lái)贈(zèng)送客戶,廠商開具進(jìn)項(xiàng)專票,請(qǐng)問(wèn)摘要和分錄怎么做?
甲公司為一般納稅人,外購(gòu)一批食品禮盒,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為九萬(wàn)元不含增值稅,甲公司將60%的禮盒贈(zèng)送給客戶,剩余的禮盒作為中秋福利發(fā)放給職工,則該批食品禮盒的銷項(xiàng)稅額為
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司是一般納稅人,購(gòu)買禮品卡送給客戶,收到的專票可以抵扣嗎,怎么做分錄?
公司是一般納稅人購(gòu)買禮品,比如購(gòu)買手機(jī)用于送給客戶的,取得了專用發(fā)票,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?具體會(huì)計(jì)分錄是
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的吧
可以抵扣,但是你視同銷售,就要做銷項(xiàng)的
但是好像很多人,都是不做視同銷售,不做收入和銷項(xiàng)稅,直接借:銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 ,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額也不抵扣了
那個(gè)并不是標(biāo)準(zhǔn)的賬務(wù)處理的
屬于業(yè)務(wù)招待用的,那這個(gè)視同銷售分錄怎么寫
借:管理費(fèi)用等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等