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我們公司買的一個銀杯子送給客戶,普票,怎么作分錄

2024-02-17 09:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-17 09:28

同學(xué)你好! 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 等

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快賬用戶6669 追問 2024-02-17 09:30

不用視同銷售?

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齊紅老師 解答 2024-02-17 09:34

同學(xué)你好! 這個是不屬于視同銷售 自產(chǎn) 的 送給客戶才是 視同銷售 外購 的送給客戶 不是 視同銷售, 如果是 專用發(fā)票,進(jìn)項稅不得抵扣。

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快賬用戶6669 追問 2024-02-17 10:52

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-17 10:53

不客氣 同學(xué),老師應(yīng)該的

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同學(xué)你好! 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 等
2024-02-17
借:銷售費用 貸:庫存商品 同時, 借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 若杯子為一般納稅人購入且取得增值稅專用發(fā)票,則進(jìn)項稅額可抵扣,無需做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
2024-10-21
您好,計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費就可以
2025-07-27
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
2023-11-30
你好,這個你拿專票就可以了。
2024-11-19
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