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Q

我在2023年12月已經(jīng)做了收入,但是沒有開票,2024年1月才開票的,請問要怎么做分錄呢?

2024-02-07 09:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-07 09:36

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票

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快賬用戶3635 追問 2024-02-07 09:42

老師,但是有個問題,2023年掛賬的時候!因為金額有些不確定,所以掛帳這部分沒有開票就沒有交稅的,現(xiàn)在有一部分金額確定了,開票了,那我1月份就應(yīng)該交稅咯!我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢?借應(yīng)收賬款負(fù)的金額,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費負(fù)的金額,然后做個正確分錄

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齊紅老師 解答 2024-02-07 09:44

當(dāng)時不確定,就不做收入,只做發(fā)出商品的分錄

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快賬用戶3635 追問 2024-02-07 09:53

我們是酒店!所以我就做了收入

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快賬用戶3635 追問 2024-02-07 09:53

那這個我們該怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-07 09:55

確認(rèn)收入就得交稅,不然就不確認(rèn)

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
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同學(xué)你好。去年12月份是否入賬。如果已入賬,是普票直接放到憑證后作為原始附件,如果是專票,在1月份入進(jìn)項稅額 沖費用科目。如果未入賬 金額大應(yīng)該調(diào)整12月賬務(wù)。如果金額小 可以直接計入1月賬期
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12月購入的就是一月開始折舊 當(dāng)月購入次月開始折舊
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同學(xué)你好 這個可以的,一月收到發(fā)票附在十二月分錄后面
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