未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
請問老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開,2022年度匯算清繳的時候,2023年1月開的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因為固定資產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
已經(jīng)報了季報和年報了,后面收到了很多是2023年12月所屬期的發(fā)票(但是開票日期是2024年1月份)要怎么處理呢?記12月還是1月份?
2023年12月的費用發(fā)票,2024年1月才收到,去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
我在2023年12月已經(jīng)做了收入,但是沒有開票,2024年1月才開票的,請問要怎么做分錄呢?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
請使用微信掃一掃登錄
老師,但是有個問題,2023年掛賬的時候!因為金額有些不確定,所以掛帳這部分沒有開票就沒有交稅的,現(xiàn)在有一部分金額確定了,開票了,那我1月份就應(yīng)該交稅咯!我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢?借應(yīng)收賬款負(fù)的金額,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費負(fù)的金額,然后做個正確分錄
當(dāng)時不確定,就不做收入,只做發(fā)出商品的分錄
我們是酒店!所以我就做了收入
那這個我們該怎么弄呢?
確認(rèn)收入就得交稅,不然就不確認(rèn)