未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
請問老師,2022年12月已經(jīng)付款,但是發(fā)票到2023年1月才開,2022年度匯算清繳的時候,2023年1月開的發(fā)票能做2022年的稅前扣除嗎
我們公司買了固定資產(chǎn),是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經(jīng)結(jié)賬了。這個我2024年1月做固定資產(chǎn)入賬,然后因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是投入使用的次月折舊,稅務(wù)和賬務(wù)都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
已經(jīng)報了季報和年報了,后面收到了很多是2023年12月所屬期的發(fā)票(但是開票日期是2024年1月份)要怎么處理呢?記12月還是1月份?
2023年12月的費(fèi)用發(fā)票,2024年1月才收到,去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
我在2023年12月已經(jīng)做了收入,但是沒有開票,2024年1月才開票的,請問要怎么做分錄呢?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費(fèi)需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因?yàn)轭I(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導(dǎo)致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
我想問一下權(quán)益法下,投資時點(diǎn)公允價值不等于賬面價值。如果是因?yàn)橐豁椆潭ㄙY產(chǎn),而這項固定資產(chǎn)還有凈產(chǎn)值,那我在算這個調(diào)整凈利潤的時候,還是按照原來的公式一減到底(凈利潤減去差額除以可使用年限),到底要不要考慮這個凈殘值呢?
請問現(xiàn)在是不是不需要抄稅清卡就可以申報了
老師,開建筑服務(wù)的發(fā)票,電子稅務(wù)局備注欄怎么填寫,從哪里加上
老師好,之前沒有做壞賬準(zhǔn)備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,現(xiàn)在銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理
老師您好,我們是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),老板娘的朋友是做防水工程,經(jīng)常從我們公司走賬,讓我們公司給其他建筑公司開材料發(fā)票,再開來防水保溫材料抵扣進(jìn)項稅,比如開出材料6萬,開進(jìn)材料3萬,開進(jìn)3萬我已經(jīng)放項目上做了進(jìn)行,給他們算出款時,怎么算企業(yè)所得稅,還要算工會經(jīng)費(fèi)殘保金之類的嗎?
老師好!咨詢下投資收回的業(yè)務(wù):我們投資基金公司,占比5%,簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,分三筆付清投資款,第一筆款含應(yīng)付的投資收益,一年內(nèi)付清,在我們收到第一筆款時如何做賬?沖成本嗎?
老師,但是有個問題,2023年掛賬的時候!因?yàn)榻痤~有些不確定,所以掛帳這部分沒有開票就沒有交稅的,現(xiàn)在有一部分金額確定了,開票了,那我1月份就應(yīng)該交稅咯!我可不可以用負(fù)數(shù)做分錄呢?借應(yīng)收賬款負(fù)的金額,貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)的金額 ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)的金額,然后做個正確分錄
當(dāng)時不確定,就不做收入,只做發(fā)出商品的分錄
我們是酒店!所以我就做了收入
那這個我們該怎么弄呢?
確認(rèn)收入就得交稅,不然就不確認(rèn)